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冷寒葉
于2020-05-26 10:55 發布 ??978次瀏覽
meizi老師
職稱: 中級會計師
2020-05-26 10:56
你好 這個是普票嗎 不認 意思是要調增處理嗎
冷寒葉 追問
2020-05-26 10:59
是普票。調減費用 調增收入
2020-05-26 11:00
這個賬務該怎么處理呢
meizi老師 解答
2020-05-26 11:10
你好 你們支付的費用 也不會去調整你的收入的。 應該是要你調整利潤繳納企業所得稅的哦 你問問
2020-05-26 11:17
那該怎么處理呢
2020-05-26 11:18
這個會計分錄該怎么做了
2020-05-26 11:29
你好 正常分錄不變的。 等著你匯算后 增加了應納稅所得額在繳納企業所得稅 才會做分錄的。 你匯算記得調整這個費用
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就是去年的一筆帳 已經實際支付了 但是稅務局不認那個發票 怎么調帳 之前做的科目是借:管理費用 貸:銀行存款
答: 你好 這個是普票嗎 不認 意思是要調增處理嗎
借:管理費用-辦公費借:管理費用-業務招待費借:管理費用-差旅費貸:銀行存款-工行貸:銀行存款-農行咋理解多借多貸科目
答: 可以多借多貸的
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
老師我去年12月做了一筆賬,借,管理費用500,貸:銀行存款500,我發票1月才來,現在發現12月做錯了,拿做發票500怎么做賬
答: 你好,正確的分錄應該是哪一個?
老師,1-公司的一筆管理費用,我在發票未回但付款的時候就做了,借:管理費用,貸:銀行存款。那現在發票回來,我要怎么做賬。付款和發票的時間差一個月。2-這種先付款再回發票的費用,正確的方式該怎么做賬?
討論
如果當月的房租,次月收到發票,當月借:管理費用 貸:預提 次月沖銷,再付款借:管理費用 貸:銀行存款,這樣對嗎?好繁瑣
公司報銷食堂采購費用,但是沒有發票,可以直接,借:管理費用–其他,貸:銀行存款么
公司向企業借款,6月份計息了,當時發票未收到,我記為借:管理費用貸:銀行存款了,那現在收到發票了咋記賬
私車公用年租金18000元,出租房去稅務局開回發票后,做帳借:待攤費用 -租賃費18000 貸:銀行存款18000,然后每月攤銷時:借:管理費用-租賃費 1500 貸:待攤費用--租賃費1500,帳務處理做的對不對?
meizi老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師
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冷寒葉 追問
2020-05-26 10:59
冷寒葉 追問
2020-05-26 11:00
meizi老師 解答
2020-05-26 11:10
冷寒葉 追問
2020-05-26 11:17
冷寒葉 追問
2020-05-26 11:18
meizi老師 解答
2020-05-26 11:29