請問年度匯算清繳,我這邊成本需要更改,因有部分成 問
你好可以的,操作沒問題。 答
我們公司需要去幫人家修加油機、這邊開發(fā)票開什 問
您好,這個開勞務費就可以了 答
老師您好,就是A105090這張表資產損失的賬載金額是 問
第 1 列 “資產損失的賬載金額”:填寫 300000 。第 5 列 “資產處置收入”:填寫 12520.66 。第 6 列 “賠償收入”:若沒有其他賠償收入,填 0 。第 7 列 “資產計稅基礎”:填寫 300000 。第 8 列 “稅收金額”:填寫 287479.34 。第 9 列 “納稅調整金額”:系統(tǒng)會自動計算(賬載金額 - 稅收金額 ),應為300000 - 287479.34 = 12520.66(這里是負數(shù),代表納稅調減 ) 答
補繳去年上半年的印花稅,所得稅匯算請教報表怎么 問
你好,你在主表稅金及附加里面加上補交的部分。 答
金蝶KIS商貿版資產負債表中其他應收款及其他應付 問
可在資產負債表 選擇重分類 答

勞務發(fā)票有3%增值稅專用發(fā)票和11%增值稅專用發(fā)票,什么情況需要開是11%增值專用發(fā)票?
答: 你好,建筑勞務才是11%
我需要申請一個那個增值稅專票的,申請怎么申請呢。我從網(wǎng)上搜的人家這個發(fā)票管理里面有這個代開增值稅專用發(fā)票。我這個沒有顯示這一項。怎么弄。
答: 你好,申請增值稅專票,最好到營業(yè)大廳去,他們要可以指導解決。而且可能還有繳納稅金,一不到位好點。供參考。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師好,去稅務代開增值稅專用發(fā)票,增值稅和附加稅已扣除,結果兩張發(fā)票要作廢,已扣除的金額今年返回,就是這個已經(jīng)跨年了,之前都計提了附加稅,這個收到返回的稅款怎么做分錄呢
答: 您好,借銀行存款,借應交稅費(紅字)

