
老師,我上個月交稅盤維護費,借管理費用貸其他應付款,抵減時借應交稅費/抵減稅款,貸管理費用,可以么,余額在借方?糊涂了
答: 老師,借管理費用,貸其他應付款, 抵減時:借應交稅費/抵減稅款,貸營業外收入?期末有借方余額怎么回事?
老師,現在發現18年度一張普票費用做錯了,當時分錄:借:管理費用46000,應交稅費進項稅1400,貸:其他應付款47400,因為普票不能抵扣,稅額要進入費用,我現在應該這么調整分錄?
答: 因為18年的,不涉及以前年度損益調整科目嗎?那企業所得稅腫么辦調整
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師,2019年費用里多計了一筆,借:管理費用457.55,應交稅費――增(進項)27.45,貸其他應付款485,現在怎么調整
答: 您好,管理費用用以前年度損益調整科目代替原分錄紅字沖回就可以。


人生旅途 追問
2020-05-22 16:17
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2020-05-22 16:18
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2020-05-22 16:21
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2020-05-22 17:02