
老師,我上個(gè)月交稅盤維護(hù)費(fèi),借管理費(fèi)用貸其他應(yīng)付款,抵減時(shí)借應(yīng)交稅費(fèi)/抵減稅款,貸管理費(fèi)用,可以么,余額在借方?糊涂了
答: 老師,借管理費(fèi)用,貸其他應(yīng)付款, 抵減時(shí):借應(yīng)交稅費(fèi)/抵減稅款,貸營(yíng)業(yè)外收入?期末有借方余額怎么回事?
老師,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)18年度一張普票費(fèi)用做錯(cuò)了,當(dāng)時(shí)分錄:借:管理費(fèi)用46000,應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅1400,貸:其他應(yīng)付款47400,因?yàn)槠掌辈荒艿挚郏愵~要進(jìn)入費(fèi)用,我現(xiàn)在應(yīng)該這么調(diào)整分錄?
答: 因?yàn)?8年的,不涉及以前年度損益調(diào)整科目嗎?那企業(yè)所得稅腫么辦調(diào)整
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,2019年費(fèi)用里多計(jì)了一筆,借:管理費(fèi)用457.55,應(yīng)交稅費(fèi)――增(進(jìn)項(xiàng))27.45,貸其他應(yīng)付款485,現(xiàn)在怎么調(diào)整
答: 您好,管理費(fèi)用用以前年度損益調(diào)整科目代替原分錄紅字沖回就可以。


娜時(shí)花開 追問
2019-12-17 12:50
bamboo老師 解答
2019-12-17 12:51
娜時(shí)花開 追問
2019-12-17 12:52
bamboo老師 解答
2019-12-17 12:54
娜時(shí)花開 追問
2019-12-17 12:57
bamboo老師 解答
2019-12-17 12:57