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高
于2020-05-22 10:17 發布 ??577次瀏覽
郭老師
職稱: 初級會計師
2020-05-22 10:18
你們申請部分紅字信息表,然后對方給你開部分負數發票。
郭老師 解答
2020-05-22 10:19
去年沒有領用,沒有結轉成本,是吧。
高 追問
結轉成本了應該怎么操作呢
2020-05-22 10:22
借應收賬款負數貸以前年度損益調整負數應交稅費負數,借庫存商品貸以前年度損益調整,然后把以前年度損益調整余額結轉到利潤分配。
2020-05-22 10:23
需要到稅務局操作什么嘛?
2020-05-22 10:25
匯算清繳調增調減就可以
2020-05-22 10:27
好的謝謝哦
2020-05-22 10:32
不用客氣的,
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老師,取得發票的會計分錄,認證發票的會計分錄,進項稅抵扣銷項稅的分錄,月末進項稅留抵的分錄怎么寫的啊,除了這些還有關于進項銷項的分錄了嗎
答: 你好,主要是進項發票的分錄,銷項的分錄,結轉未交增值稅的分錄
老師您好,我們去年12月的進項發票已經抵扣了,但是入賬只入了一半,能否在今年一月入另一半呢?要怎么做會計分錄呢?求支招,謝謝老師
答: 你好,具體去年分錄怎么入的
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
進項發票已認證,但是不允許抵扣,會計分錄怎樣做
答: 你好,借:應交稅費-待抵扣進項稅額
入賬未抵扣的進項發票如何寫會計分錄,老師
討論
大家好,我有一個問題請大家來解決 就是我們公司是剛剛成立的,現在沒有什么業務,用代墊付順豐速運公司運費的方式來獲取增值發票來抵扣進項發票,我收到客戶的貨款,然后順豐公司給我開增值發票,這個會計分錄怎么做?
老師你好,我七月份認證了進項發票,但是沒有銷項產生。我需要做結轉嗎?具體怎么做會計分錄?如果有銷項了,抵扣后又怎么做?我自己做了幾個分錄,幫忙看下對不對!第一張是進項轉已認證待抵扣的,第二張是進賬轉待認證的,第三張是產生了銷賬,然后進項待抵扣的發生抵扣。這樣做對不對?
2019年5月9日的進項發票已經抵扣了。今天發生了一部分退貨,需要發票退了重新開。這個需要稅務方面做些什么呢?怎么操作?怎么做會計分錄呢?
已認證抵扣的進項發票對方錯作廢了,稅局通知要作轉出,對方又重新寄了一份發票過來,該如何做會計分錄?謝謝
郭老師 | 官方答疑老師
職稱:初級會計師
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郭老師 解答
2020-05-22 10:19
高 追問
2020-05-22 10:19
郭老師 解答
2020-05-22 10:22
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郭老師 解答
2020-05-22 10:25
高 追問
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郭老師 解答
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