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繁榮的小刺猬
于2020-05-21 16:11 發布 ??605次瀏覽
答疑蘇老師
職稱: 注冊會計師
2020-05-21 16:13
你好 借 庫存商品 244.7 應交稅費-應交增值稅-進項稅額 31.8 貸銀行存款或應付賬款
繁榮的小刺猬 追問
2020-05-21 16:21
為什么還是借庫存商品呢
2020-05-21 16:23
4月的時候已經借庫存商品并結轉成本了,現在收到發票,不是借應付賬款-暫估?
答疑蘇老師 解答
2020-05-21 16:26
你好 同學 4月的分錄負數沖掉就可以了。
那結轉成本呢
2020-05-21 16:33
你好 也是負數沖掉后,重新結轉。
2020-05-21 16:35
可不可以只沖31 8,就不用重新結轉了
2020-05-21 16:36
你好 也可以 不過那樣以后查的時候不如直接沖掉清晰。
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pos轉對公,對公只是經手一下又轉給了別人,現在忘了用的誰的卡刷的,找不到人也,這業務咋做分錄啊
答: 你好 你過賬的話 這個業務具體是什么;描述下我才能判斷科目
老師這筆業務怎么做分錄
答: 您好,根據圖片參考分錄,借管理費用~辦公費1100貸銀行存款1100。
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
請問12月份有一筆電信公司單筆實時扣費業務暫掛戶改如何做分錄
答: 是交 電話費嗎 借管理費用辦公費貸銀行存款
這四筆業務怎么做分錄?
討論
老師,能否講解一下該筆業務應該如何做分錄?
我們公司代購的電影票業務應該怎么做分錄
老師,這個業務怎么做分錄?
這三筆業務怎么做分錄?
答疑蘇老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊會計師
★ 4.99 解題: 36212 個
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繁榮的小刺猬 追問
2020-05-21 16:21
繁榮的小刺猬 追問
2020-05-21 16:23
答疑蘇老師 解答
2020-05-21 16:26
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2020-05-21 16:26
答疑蘇老師 解答
2020-05-21 16:33
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2020-05-21 16:35
答疑蘇老師 解答
2020-05-21 16:36