
應(yīng)付賬款怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本
答: 你好,應(yīng)付賬款是購進形成的應(yīng)付未付款項,這個不需要結(jié)轉(zhuǎn)成本啊 銷售貨物確認了收入,才需要結(jié)轉(zhuǎn)相應(yīng)的成本,分錄是 借:主營業(yè)務(wù)成本 ?,?貸:庫存商品
麻煩問一下老師!入庫單子我是貼在應(yīng)付賬款的后面還是結(jié)轉(zhuǎn)成本后面!
答: 您好,是放在應(yīng)付賬款的后面的
一名會計如何讓領(lǐng)導給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
本月暫估應(yīng)付賬款需要同步結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎。
答: 你好!如果你有領(lǐng)用這個暫估的就要結(jié)轉(zhuǎn)。
目前遇到一個問題,我是做賬號銷售的。就是我7月份是有賬號銷售的,但是我沒有購進成本,我可以先從應(yīng)付賬款結(jié)轉(zhuǎn)成本,等到8月份付款的時候可以沖銷一部分。
老師,我收到買原材料的發(fā)票,是借原材料 貸應(yīng)付賬款,是嗎?我什么時候結(jié)轉(zhuǎn)成本呢,是等賣出去的時候再結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎?
老師 請教一下 我家是按項目核算的成本 關(guān)于專用于某一個項目的材料 是借 工程施工 代 應(yīng)付賬款 結(jié)轉(zhuǎn)成本 借 主營成本 代 工程施工 這個思路 對嘛

