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碧海藍天
于2020-05-17 09:11 發布 ??1758次瀏覽
萱萱老師
職稱: 中級會計師
2020-05-17 09:11
你好,你的理解是正確的
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小企業會計制度,在發放福利時,借:應福職工福利-福利費,貸,現金,月末在統一放在,借:管理費,貸:應該職工福利-福利費??
答: 您好!先做借:管理費用,貸:應付職工薪酬,然后再做,借應付職工薪酬 貸:現金。
如果福利費與工資一起發放,是一起記到“應付職工薪酬-工資”嗎?福利費單獨發放,是記到“應付職工薪酬-應付福利費”嗎?
答: 您好,學員,對的,您的理解正確。
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
節日發放實物可列職工福利費嗎
答: 你好,節日發放實物是通過職工福利費核算的
老師,職工福利費連同工資一起發放的,需要計提福利費么?
討論
給員工發放福利,分錄應該是借:管理費用―福利費 貸:應付職工薪酬―福利費 借:應付職工薪酬―福利費 貸:現金??
還有年底發放給職工的福利費我也直接做發放可以嗎?
端午節可以用福利費給職工發放1000元內的福利嗎?
請老師看我職工福利的分錄對嗎:借 管理費用-福利費貸:應付職工薪酬-福利費 (摘要寫 提福利費) 發放的時候 借:應付職工薪酬-福利費 貸:現金
萱萱老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師
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