退稅科要求不符合出口退稅的關單,在免稅申報中剔 問
能分清用于該筆免稅業(yè)務的進項稅額,全額轉(zhuǎn)出;無法分清的,按當月免稅項目銷售額占當月全部銷售額的比例,分攤計算不得抵扣的進項稅額并轉(zhuǎn)出。公式為:不得抵扣的進項稅額 = 當月無法劃分的全部進項稅額 × 當月免稅項目銷售額 ÷ 當月全部銷售額 。 會計分錄:借記 “主營業(yè)務成本” 等科目,貸記 “應交稅費 —— 應交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)” 。 納稅申報 增值稅納稅申報表附列資料(二):將轉(zhuǎn)出的進項稅額填報在第 14 欄 “免稅項目用” 。 增值稅納稅申報表主表:填報在第 14 欄 “進項稅額轉(zhuǎn)出” 。 答
老師早上好!請問今年收到去年退回的匯算清繳個人 問
你好,你們是個體戶嗎還是什么 答
老師,貨拉拉那邊月結(jié)開票是一個公司,收款是一個公 問
您好,是開票方和收款方不一致,那在首次分錄后面附上協(xié)議,把相關協(xié)議留底保存好這樣以后的分錄可以不用附 答
算獲利指數(shù)時除的初始投資額,若前兩年都投入了,此 問
這個必須要的,都這算到0時點 答
老師您好 公司要幫忙過一筆業(yè)務 跟客戶簽了幾個 問
你好,也是可以的 你們可以先暫估入賬,之后收到發(fā)票沖暫估,個體戶或者個人的注意對方個稅需要完稅,時間會延長,是有風險的 答

一般納稅人外貿(mào)企業(yè),四月份有貨物出口,完成了貨款的已收及已付,本公司的出口發(fā)票未開出,供應商的發(fā)票也只開了部分。現(xiàn)在做所屬期四月份的申報,老師,請問是否可以做0申報?等本公司開了出口發(fā)票后再確認這筆收入。
答: 你好,可以的。你的發(fā)票不要認證。
一般納稅人外貿(mào)企業(yè)出口取得小規(guī)模納稅人生產(chǎn)企業(yè)進項專票稅率3%,外貿(mào)企業(yè)作出口退稅,賬務處理怎么做
答: 對于小規(guī)模納稅人生產(chǎn)企業(yè)進項專用發(fā)票直接到國稅局大廳驗進項發(fā)票,做進項稅額處理。不影響,只是進項稅額,減少了,存在少退稅的事
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
一般納稅人兼外貿(mào)出口企業(yè),出口要開具銷項發(fā)票嗎,稅率是多少
答: 出口需要開形式發(fā)票,就是免稅的增值稅銷售發(fā)票,稅率是0
是不是只有一般納稅人的商貿(mào)企業(yè)才能出口退稅,小規(guī)模的的商貿(mào)企業(yè)就不能出口退稅
外貿(mào)公司(有進出口權,自然人獨資企業(yè))向一般納稅人企業(yè)購買產(chǎn)品出口,開的增值稅發(fā)票為13個點,請問這家外貿(mào)公司能做出口退稅嗎?


兇狠的夕陽 追問
2020-05-14 16:16
郭老師 解答
2020-05-14 16:19
兇狠的夕陽 追問
2020-05-14 16:19
郭老師 解答
2020-05-14 16:22