
請問老師如果本月提成與工資分開發放了,但個稅在工資核算的時候一起申報的話,扣了個稅后工資為負的(提成獎金導致個稅大于工資)提成已經在銀行扣款的時候做了分錄,那工資為負的怎么計提?
答: 你好 工資怎么會負數的 。不應該的 你工資多少 提成多少 個稅多少
我們有個別股東為稅后工資,那么我們在月末計提員工個稅的時候怎么做分錄啊,
答: 1.計提工資 借:××費用(管理/銷售等) 貸:應付職工薪酬——工資 2.計提社保(企業部分) 借:××費用(管理/銷售等) 貸:應付職工薪酬——社保 3.次月發放工資時 借:應付職工薪酬——工資 貸:其他應收款——社保(個人部分) 應交稅費——應交個人所得稅 庫存現金/銀行存款或現金 4.上交杜保 借:應付職工薪酬——社保(企業部分) 其他應收款——社保(個人部分) 貸:銀行存款或現金 5.上交個人所得稅 借:應交稅費——應交個人所得稅 貸:銀行存款或現金
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
公司一員工每月稅后工資7000元,倒推出稅前工資如果是7060元(不考慮五險一金),個稅60元由公司承擔,那么工資計提和發放時,分錄怎么寫呢?
答: 借管理費用7060 貸應付職工薪酬7060 借應付職工薪酬7060 貸銀行存款7000 個稅60 你們工資表應發工資是多少


呆呆熊 追問
2020-05-14 10:39
meizi老師 解答
2020-05-14 10:45
呆呆熊 追問
2020-05-14 10:51
meizi老師 解答
2020-05-14 10:56
呆呆熊 追問
2020-05-14 11:01
meizi老師 解答
2020-05-14 11:04