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諾卓
于2020-05-13 15:32 發布 ??1108次瀏覽
maize老師
職稱: 初級會計師,中級會計師
2020-05-13 15:36
借xx 負數 進項稅額 負數 貸xx 負數,這個科目不變數值是負數沖紅
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發票已抵扣 但銷售方開錯了 之后開了一張負數發票過來 我應該怎么做賬呢
答: 借xx 負數 進項稅額 負數 貸xx 負數,這個科目不變數值是負數沖紅
老師,你好,本月收到一張銷項負數發票,請問怎么做賬,3月已認證抵扣。
答: 你好,做紅字分錄,同時進項轉出申報
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
銷售方開的發票是不是可以開負數就代表發票沒有被抵扣
答: 一般是的,你開紅字信息表開成功了一般是對方沒有抵扣
老師,您好,我公司收到銷售方給我開的負數發票,我怎么做賬
討論
我們收到銷售方開的銷售折讓的負數發票怎么做賬
購買方未抵扣的跨月發票,我們銷售方打紅負數發票,那原始憑證需要把兩次抵扣聯放一起做賬嗎?還是只需負數發票的第一聯?那兩次的抵扣聯怎么辦
2018年12月,開了一張專票銷售發票的,金額7800元,在2019年7月份,開了一張銷項負數發票7800元,要怎么做賬,報稅時,要怎么處理
我是購買方,已抵扣的進項發票有誤,通知銷售方開負數發票,請問負數發票要給我做賬,還是有紅字信息表就可以做賬了
maize老師 | 官方答疑老師
職稱:初級會計師,中級會計師
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