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送心意

張艷老師

職稱注冊會計師,省會計領軍人才,中級會計師,中級經濟師

2019-08-06 11:06

1、將2018年12月確認收入結轉成本的分錄紅沖,涉及損益科目的,用以前年度損益調整科目代替。
2、報稅時,將開具紅字發票的銷售額抵減申報當期的正數銷售額后的數字,填寫進申報表。

妮子 追問

2019-08-06 11:24

借:以前年度損益調整6724.14
應交稅費(銷項稅額)1075.86
貸:應收賬款7800

借:庫存商品
貸:以前年度損益調整
是這樣

張艷老師 解答

2019-08-06 11:26

是的,最后將以前年度損益調整的余額轉入利潤分配--未分配利潤就是了。

妮子 追問

2019-08-06 11:53

還要在做一筆,借:利潤分配_未分配利潤,貸:以前年度損益調整

妮子 追問

2019-08-06 11:53

摘要怎么寫

張艷老師 解答

2019-08-06 14:11

是的,分錄正確。
摘要為結轉以前年度損益調整

妮子 追問

2019-08-06 18:47

哪個分錄正確

妮子 追問

2019-08-06 18:48

在金蝶做分錄時,用紅字表示,還是藍字

妮子 追問

2019-08-06 18:51

這樣,用以前年度損益調整,這個科目的話,7月份的銷售額,沒有低減掉啊!和增值稅開票軟件打印出來的銷售匯總表,金蝶對不上呢!

張艷老師 解答

2019-08-06 18:54

1兩個分錄都是正確的
2沒有用過金蝶,個人理解兩個分錄都沒有問題。
3填寫增值稅申報表時,會抵消掉負數銷售額。

妮子 追問

2019-08-06 18:58

那我是用金蝶做賬的,那我要以哪個分錄為準

妮子 追問

2019-08-06 19:00

填寫增值稅申報表時,是自動會抵消掉負數銷售額嗎?不太懂這個

張艷老師 解答

2019-08-07 07:01

1以正數分錄錄入
2舉例  當期正數銷售額為10000,開具紅字發票的銷售額為2000,那么申報增值稅時銷售額填寫8000

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1、將2018年12月確認收入結轉成本的分錄紅沖,涉及損益科目的,用以前年度損益調整科目代替。 2、報稅時,將開具紅字發票的銷售額抵減申報當期的正數銷售額后的數字,填寫進申報表。
2019-08-06 11:06:15
你好,按發票上的金額用負數做一張和您當初取得正數發票時一樣的分錄
2020-01-15 15:49:47
你好 要做賬的 原來的分錄 不變,金額負數 。
2019-12-04 13:41:23
你好,借;應付賬款等科目,貸;原材料等科目,應交稅費——應交增值稅(進項稅額)
2019-10-22 15:22:46
按紅字發票上的金額 借:原材料(紅字) 應交稅費-應交增值稅(進項稅額)(紅字) 貸:應付賬款(紅字)
2019-07-03 08:09:48
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