老師您好,我們是屬于建筑工程的公司,現在分包工程 問
老師,如果是直接轉包出去呢?又要怎么入賬 答
如果公司名下沒有車 是不是過路費或加油費,保險 問
意思有租賃合同就可以 答
請問支付工程方案設計費的增值稅進項稅額計入現 問
購買商品接收服務支付的現金 答
老師你好,就是有筆專項費用2023.12.30按協議計提 問
借應付賬款貸利潤分配,未分配利潤54765, 借利潤分配,未分配利潤53138.61 應交稅費,應交增值稅進項531.39, 貸應付賬款53670。 答
@郭老師,郭老師,今天有上班嗎,想問下,為了控制稅負率 問
你別做往來,你正常入賬計入費用或者成本等科目 進項稅計入待認證進項稅 答

你好老師,我們每月計提電費,一直未付款,現在發票開回來,也不付款,財務該怎么做賬
答: 原來計提 的紅沖了 按發票入賬 貸方是應付賬款
付往來單位的借款利息; 借:其他應付款 貸:銀行存款 月底計提利息:按實際付款金額計提的 借:財務費用 貸:應付利息 收到發票后,計提利息比收到發票的利息多 ,這個賬務怎樣做?
答: 你好,你可以把之前計提分錄沖銷 借;應付利息 貸;財務費用 然后根據發票做計提利息分錄 借:財務費用 貸:應付利息
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
計提成本,發票沒收到,是月結,計提時是記入應付賬款,還是其他應付款呢?,如果是其他應付款可以嗎,之前的財務都這么計提的,我覺得得通過應付賬款
答: 做成本的話應該做應付賬款。


開心就好 追問
2020-05-13 10:32
玲老師 解答
2020-05-13 10:42