
公司早年是代賬做賬,現(xiàn)在已收回,公司自己做賬,但發(fā)現(xiàn)賬上空掛實(shí)收資本500萬,銀行存款500萬,實(shí)際賬上沒有這個(gè)錢,如何調(diào)整,麻煩老師了
答: 查一下,交印花稅了嗎,如果沒交紅沖出來,看公司章程,注冊(cè)資金是怎么規(guī)定的
2018年收到實(shí)收資本,借:銀行存款 貸:實(shí)收資本--股東名字,2019年股權(quán)轉(zhuǎn)讓了,這筆業(yè)務(wù)改怎么調(diào)整呢?
答: 你好,是股東的股份轉(zhuǎn)讓了的意思?
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師好!上個(gè)月采購(gòu)時(shí)是先付款再發(fā)貨,收到貨按照實(shí)際數(shù)量多退少補(bǔ),到貨時(shí)補(bǔ)了310元,銀行存款支付,但是做賬的時(shí)候遺漏了這310元,我本月做賬時(shí)應(yīng)該怎么調(diào)整?
答: 你好,到貨時(shí)補(bǔ)了310元,銀行存款支付,但是做賬的時(shí)候遺漏了這310元,就補(bǔ)做這個(gè)分錄就是了 借;庫(kù)存商品等科目310,貸;銀行存款 310
我公司以前會(huì)計(jì)2018年在報(bào)表上做了實(shí)收資本50萬,但實(shí)際未收,跟銀行存款余額也對(duì)不上,現(xiàn)在要怎樣調(diào)整?
公司每月自動(dòng)劃扣貸款利息,進(jìn)出賬為同一銀行的不同賬戶,做賬的時(shí)候分錄做成了借:銀行存款 貸:銀行存款,我應(yīng)該怎么調(diào)整這錯(cuò)誤的分錄呢
原來的會(huì)計(jì)做賬的時(shí)候10月份的銀行存款的期初數(shù)和九月的沒有銜接上造成12月份的貨幣資金相差了20元,這種情況如何來調(diào)整呢


咕嚕嚕 追問
2020-05-12 10:31
田老師 解答
2020-05-12 10:37
咕嚕嚕 追問
2020-05-12 10:41
田老師 解答
2020-05-12 10:51
咕嚕嚕 追問
2020-05-12 10:55
田老師 解答
2020-05-12 11:00