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送心意

陳詩晗老師

職稱注冊會計師,高級會計師

2020-05-11 14:09

你好,同學。
你這減值損失 你直接為不可稅前扣除的損失填寫就是的

死亡筆記L 追問

2020-05-11 14:12

老師,我減值損失木有做賬,審計給算的金額,所以我需要納稅調減,但是審計還因為這塊做了遞延所得稅資產按25%做的還

陳詩晗老師 解答

2020-05-11 14:14

你這減值損失不是壞賬,你是如何處理的呢,
分錄

死亡筆記L 追問

2020-05-11 14:21

陳詩晗老師 解答

2020-05-11 14:26

你這是什么處理
明顯 不正確
借 信用減值損失 
貸 壞賬準備
你是這樣處理的

死亡筆記L 追問

2020-05-11 15:30

是的,借以前年度損益,貸壞賬準備

陳詩晗老師 解答

2020-05-11 15:32

應該是按這樣處理才是對的

死亡筆記L 追問

2020-05-11 15:36

那審計幫我們調整的這個信用減值損失,是不是可以稅前扣除,按遷徙率算的,我之前木有做信用減值損失,是不是匯算清繳時納稅調減,而且我給您截圖的,還有它涉及到的遞延所得稅,匯算清繳時,怎么填寫

陳詩晗老師 解答

2020-05-11 15:42

你這計提的不可扣除,
只有實際發生才可扣除的。
你這是有遞延所得稅。
這個不影響你匯算。
你這不用單獨處理,只是會計上和稅法口徑 差額的處理這個是。

死亡筆記L 追問

2020-05-11 15:46

那這個信用減值損失,還有遞延那塊,我匯算清繳的時候不用管?如果這樣的話,我匯算繳納所得稅跟審計報告里面的所得稅金額就不一樣了

陳詩晗老師 解答

2020-05-11 15:51

不用的,你只需要在損失扣除明細表里面,這信用減值損失 調增處理就可以了的

死亡筆記L 追問

2020-05-11 15:58

老師,我的原始賬載金額是0,所以匯算的時候,應該不用做處理吧

陳詩晗老師 解答

2020-05-11 16:14

是的,如果是0,就不處理了的

死亡筆記L 追問

2020-05-11 16:26

老師,我的賬載是0但是審計讓我在2020年增加了信用減值損失,我做的,借 以前年度損益調整,貸 壞賬準備,那我匯算清繳19年的時候,不用納稅調增吧,這段特別迷

陳詩晗老師 解答

2020-05-11 16:29

要的啊,你這調整了信用減值損失,你就 果按調整的金額填寫賬載的。

死亡筆記L 追問

2020-05-11 16:32

好的,謝謝老師耐心指導

陳詩晗老師 解答

2020-05-11 16:33

不客氣,祝你工作愉快。

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同學,你好 確認遞延所得稅負債 借所得稅費用 貸遞延所得稅負債 確認遞延所得稅資產 借遞延所得稅資產 貸所得稅費用 所得稅費用借增貸減 所以遞延所得稅費用=遞延所得稅負債減遞延所得稅資產
2022-06-09 20:31:20
你好! 資產減值損失全額調增,就要多交企業所得稅了
2019-04-04 14:58:29
同學您好 對往來計提了信用減值損失,并確認了遞延所得稅 信用減值損是壞賬準備新準則用到的科目 信用減值損失不可以稅前扣除,因此在您計算當期應交所得稅費用時 計提信用減值損失確認的所得稅費用需要加上
2021-01-03 23:11:20
你好,同學。 你這減值損失 你直接為不可稅前扣除的損失填寫就是的
2020-05-11 14:09:01
首先就沒有遞延所得稅費用,只有所得稅費用這個科目,而且遞延所得稅下面就是資產和負債
2019-03-29 15:21:03
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