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milknancy
于2020-05-08 14:18 發布 ??928次瀏覽
何江何老師
職稱: 中級會計師,高級會計師,稅務師
2020-05-08 14:23
你好同學這個金額不大,當成是今年的業務在今年的賬上調減就好了
milknancy 追問
2020-05-08 14:25
好的,是直接去沖減應付賬款嗎?還有一筆6000多,發票在去年已經入了管理費用福利費,但是仍然掛預付上,這種怎么辦呢?主要是剛從代賬手里接回來的賬
何江何老師 解答
2020-05-08 14:32
是的同學直接沖這個金額也不大你在今年做,沖今年的費用r
2020-05-08 14:33
老師,能麻煩給我寫下這兩個的分錄嗎?
2020-05-08 14:38
借:預付賬款 貸:應付賬款 (這個看是不是付款,付了記銀行存款 )6000借:應付賬款 300貸:**費用300
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老師你好,2019年有一筆應付款多做了300多,已經做了匯算,該怎么調整呢?
答: 你好同學 這個金額不大,當成是今年的業務在今年的賬上調減就好了
19年材料賬入庫時少掛 今年匯算時候調整 應付賬款怎么調 應付本來10000 掛了8000
答: 你好,這個已經結轉到成本了嗎?
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
其它應付款大了,怎么調整?
答: 賬上有錢的可以還錢,沒有錢的先掛賬就行。
支付的應付帳款沒有收到發票匯算清繳怎樣調整
討論
老師,請問下把預付款調整到應付款,報表會有變動嗎?
19年材料賬入庫時少掛 借原材料8000 貸應付賬款8000 原先應付10000的 今年匯算清繳調整 賬款沒有調應付賬款怎么調
何江何老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師,高級會計師,稅務師
★ 4.98 解題: 36012 個
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milknancy 追問
2020-05-08 14:25
何江何老師 解答
2020-05-08 14:32
milknancy 追問
2020-05-08 14:33
何江何老師 解答
2020-05-08 14:38