老師,請問開的飛機(jī)票是經(jīng)紀(jì)代理服務(wù)“代訂機(jī)票產(chǎn) 問
那大類上寫著是什么? 答
@郭老師有在嗎,現(xiàn)在變更了公司信息和收款信息 ,然 問
是對方要求我們退款,然后對方公司名稱和收款信息變更,不是我們變了,是對方變了,然后又要退款 答
您好,小規(guī)模的個體戶,收居間費(fèi)100萬元,需要交什么稅 問
個體戶,基本上沒有什么經(jīng)營收入,現(xiàn)在有一筆居家費(fèi)100萬的收入,那么,增值稅1萬或3萬。個稅按5%-35%累進(jìn)稅率,是多少? 答
老師,個體戶只能開普通發(fā)票嗎 問
個體戶也分一般納人和小規(guī)模嗎?可以自行開專票嗎? 答
老師,非餐飲公司采購了10萬多元的酒水,主管說數(shù)量 問
你好,是的,先計(jì)入借庫存商品,貸應(yīng)付賬款等。 答

做未交增值稅轉(zhuǎn)出:借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多繳增值稅貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
答: 你好,未交增值稅轉(zhuǎn)出是 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 如果是多交增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多繳增值稅
借記應(yīng)交稅金--未交增值稅,貸記應(yīng)交稅金--應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)?????
答: 這個是進(jìn)項(xiàng)稅大于銷項(xiàng)稅時(shí)候結(jié)轉(zhuǎn)的
報(bào)考2022年中級會計(jì)職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
(1)月份終了時(shí),進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),轉(zhuǎn)出多交增值稅借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅(2)月份終了時(shí),銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng),轉(zhuǎn)出未交增值稅借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅請問,“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅”“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅”期末余額怎么處理?
答: ?你好;? ? ? ? ? ? ? ? 到時(shí)你轉(zhuǎn)未交增值稅 科目去 就可以平衡的??


賢惠的水壺 追問
2020-05-07 17:35
莊老師 解答
2020-05-07 17:37
賢惠的水壺 追問
2020-05-07 17:51
賢惠的水壺 追問
2020-05-07 17:52
莊老師 解答
2020-05-07 18:26
賢惠的水壺 追問
2020-05-07 18:26
莊老師 解答
2020-05-07 18:27