
老師,請問我當月退貨填了紅字信息表,增值稅加上進項稅轉出的數?附加稅表也要按加上紅沖的稅額嗎?如本月增值稅20000,進項稅轉出10000,應繳增值稅30000,在填制附加稅表時要以30000為計稅依據,還是20000為計稅依據?
答: 應繳增值稅30000,在填制附加稅表時要以30000為計稅依據
計提增值稅附加稅,計稅依據按本月實際繳納的增值稅嗎?還是本月增值稅的銷項稅額為計稅依據
答: 計提增值稅附加稅,計稅依據按本月實際應繳納的增值稅
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
附加稅的計稅依據是銷項減去進項最后實際繳納的增值稅吧
答: 是的,附加稅是按實際繳納的增值稅為計算依據的。

