
老師好,資產(chǎn)負(fù)債表中沒待處理財(cái)產(chǎn)損益科目,我盤虧直接走管理費(fèi)用行不?
答: 你好! 會計(jì)準(zhǔn)則是需要走待處理財(cái)產(chǎn)損益過渡,最后轉(zhuǎn)到管理費(fèi)用是可以的。
老師好,我資產(chǎn)負(fù)債表里沒有待處理財(cái)產(chǎn)損益這個科目,盤虧我直接走了管理費(fèi)用行不?
答: 同學(xué)你好, 需要通過待處理財(cái)產(chǎn)損益過渡,因?yàn)榇幚碡?cái)產(chǎn)損溢沒有余額,所以在報(bào)表中是沒有的;
一名會計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
工資計(jì)入管理費(fèi)用,那在資產(chǎn)負(fù)債表有什么變化呢?
答: 你好 資產(chǎn)負(fù)債表是根據(jù)你賬上數(shù)據(jù)出的科目余額表出的 你說的變化 啥意思
請問去年十二月份有一筆管理費(fèi)用五塊錢忘記結(jié)轉(zhuǎn),導(dǎo)致2020年這幾個月的資產(chǎn)負(fù)債表不平,請問要怎么調(diào)整
老師,在做報(bào)表的時候,發(fā)現(xiàn)管理費(fèi)用有期末余額0.01,導(dǎo)致資產(chǎn)負(fù)債表不平。這怎么操作呀?


諾卓 追問
2020-05-06 15:05
maize老師 解答
2020-05-06 15:09