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512941539
于2020-05-05 15:08 發布 ??3562次瀏覽
立紅老師
職稱: 中級會計師,稅務師
2020-05-05 15:09
你好,購入時,一般是計入周轉材料——低值易耗品,再分期轉入主營業務成本。
512941539 追問
2020-05-05 15:13
我們小公司,都是購進就直接使用了
立紅老師 解答
2020-05-05 15:20
你好,如果是這樣,可以一次計成本。
2020-05-05 15:47
那就是我寫的分錄?
2020-05-05 15:48
你好,是的,是您寫的分錄。
2020-05-05 15:49
在申報時要報固定資產一次性折舊那張表嗎
2020-05-05 15:53
你好,不需要的,因為沒有做固定資產核算。
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借:主營業務成本 貸:應付賬款我現在想沖回這筆分錄,是做相反的分錄就行了吧?借:應付賬款,貸:主營業務成本借:應付賬款,貸:主營業務成本
答: 你好,是的
小規模納稅人主營業務成本暫估可以像下面這樣分錄做么借:主營業務成本貸:應付賬款-暫估成本?次月紅沖:借:主營業務成本 ??????????貸:應付賬款-暫估成本
答: 沒問題,沒問題,可以這么做分錄。
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,暫估主營業務成本分錄這樣寫對嗎?借:主營業務成本,貸:其它應付款
答: 你好,是什么情況下需要直接暫估成本?
過路費暈做了主營業務成本,貸方應付賬款而 汽車賃卻做的業務是用圖中分錄呢 不是主營業務成本 應付賬款呢
討論
你好,去年有筆分錄是沖減多計提的成本借:主營業務成本貸應付賬款今天我想沖回這筆,請問分錄是什么
原先我做的憑證是借主營業務成本 貸:應付賬款:)暫估 現在我這個票回來一部分 我應該怎么沖呢 分錄怎么做呢
月末暫估成本,分錄借主營業務成本,貸應付賬款,沒有票。下個月的時候來了票借應付賬款,貸主營業務成本這樣對嗎?
19年賬上做了一筆分錄,借:主營業務成本 貸:應付賬款。現在2021年,確認這筆錢無需支付了,想要沖掉這筆分錄怎么做賬
立紅老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師
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2020-05-05 15:13
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2020-05-05 15:20
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