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朱
于2016-05-24 14:29 發布 ??1326次瀏覽
鄒老師
職稱: 注冊稅務師+中級會計師
2016-05-24 14:34
沖減開始計入物料費的金額也就是做與原來計入物料費分錄的相反分錄,金額就是物料費的金額
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老師:物料費有余額,怎樣做分錄
答: 沖減開始計入物料費的金額 也就是做與原來計入物料費分錄的相反分錄,金額就是物料費的金額
老師,美容店的美容物料領用,怎么做分錄
答: 您好!借:管理費用/主營業務成本 等 貸:庫存商品/低值易耗品等
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
老師,年末這幾個有余額怎么做分錄
答: 根據圖片,年末將本年利潤結轉至未分配利潤即可: 借:利潤分配-未分配利潤 3738926.74 貸:本年利潤 3738926.74 由于虧損,不需要計提法定盈余公積。
年末時暫估余額都沖零怎么做分錄,
討論
老師您好,想問下當年加計抵減已經做抵減,但是賬上未做,另外還有余額,應該怎么做分錄
銀行起初余額怎么做分錄
原材料領多了貸方有余額,庫存沒有應該怎樣做分錄
購買原材料的時候是月底買的,但下個月才收到,當月倉庫沒有入庫,這在做分錄的時候數量對不上,月底余額是負的,這種問題怎么解決,怎么入賬
鄒老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
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