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自由的小蝦米
于2024-01-31 15:40 發布 ??308次瀏覽
高輝老師
職稱: 中級會計師,初級會計師
2024-01-31 15:43
你好,加計抵減只用在申報的時候抵減增值稅,在其他收益,政府補助反應余額在以后可繼續抵
自由的小蝦米 追問
2024-01-31 16:32
會計分錄:借:應交稅金-增值稅(加計抵減)貸:其他收益,是這樣嗎?
高輝老師 解答
2024-01-31 16:34
你好,是的,是這樣做分錄
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老師您好,想問下當年加計抵減已經做抵減,但是賬上未做,另外還有余額,應該怎么做分錄
答: 你好,加計抵減只用在申報的時候抵減增值稅,在其他收益,政府補助反應 余額在以后可繼續抵
銀行起初余額怎么做分錄
答: 你好,這個不是做分錄的問題,而是從上一年結轉而來的
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
老師你好!這樣做分錄余額還有1分怎么平?
答: 你好,需要把多計提的1分沖銷 借;應交稅費,貸;稅金及附加
張老師,請教個問題,我們是一家代賬公司,客戶2018年成立,期間銀行有進出,但是他一直沒做賬,這個銀行期初余額,要怎么做分錄?
討論
公司有一個一般戶到2020年1月初有一筆錢在銀行,但一直都沒做賬,現在想在2020年1月初期余額對上,那應怎么做分錄?
老師你好,請問我新建賬銀行里本來就有余額要怎么做分錄呢?
你好,財政結余有余額,要把余額交回財政怎么做分錄
做下一年的帳要怎么處理呢?上一年的帳已經期末結帳了,直接就跳到了下一年了,還需要把上一年的余額之類的數據輸過來嗎?還是直接開始做分錄了呢
高輝老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師,初級會計師
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自由的小蝦米 追問
2024-01-31 16:32
高輝老師 解答
2024-01-31 16:34