請教老師,我們在年終所得稅匯算清繳時,查出需補一 問
建議是你賬務處理做這個,然后年初數不要調整。因為你年初要修改的話,整個一年都需要修改 勾稽關系不一致,可以忽略。 答
老師,我們出租廠房給A公司,國網供電公司給我們開發 問
你好,我們做收入開票,開進來做庫存商品 答
老師,您好,我想問一下,我們公司開了一個實體門店,然 問
你好,可以的,你們公司和出租方簽訂的合同,也是由你們付租賃費,發票就可以開給你們。 答
有員工離職,申報個稅時需要把離職日期改為4月末嗎 問
同學你好 那就沒有他了哦 答
老師,我們有一個一直合作的客戶,2023年開始貨款開 問
那些管公司的這些親屬對這個債務償還嗎? 如果不償還的話,需要起訴我需要有發貨單合同運輸單這些還有對方的簽字單最好 答

本月提取專項儲備費用。但這個月卻沒有發生專項儲備的支出。期末專項儲備貸方有余額,怎么處理?科目余額表里面貸方有余額
答: 有余額是正常的,不用處理。
老師科目余額表費用期末余額有數說明什么
答: 沒有結轉損益科目?還是沒有結轉完
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
年中建賬,看11月的科目余額表里收入費用類的期末沒有余額,但是輔助核算余額表里收入費用類的期末有余額,應該怎么錄入期初余額,要保證年報里看到的是全年的
答: 您好,那這樣的話,建議收入費用類科目還是全額把期初余額錄為0,但是本年累計借貸方發生額要錄入期初數據中,就能保證年報里年到的是全年的數據了。


悲涼的黑夜 追問
2020-04-28 09:57
小劉老師 解答
2020-04-28 10:02