老師,晚上不能開(kāi)發(fā)票嗎? 問(wèn)
?晚上可以開(kāi)發(fā)票的,只是系統(tǒng)可能有問(wèn)題 答
許可項(xiàng)目:醫(yī)療服務(wù)(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門(mén) 問(wèn)
可以偶爾開(kāi)一筆的哈 答
你好,老師,我有個(gè)資產(chǎn)賬處處理問(wèn)題如下,麻煩幫忙分 問(wèn)
處置后累計(jì)折舊費(fèi)用處理 在處置資產(chǎn)時(shí),將累計(jì)折舊結(jié)轉(zhuǎn)到 “固定資產(chǎn)清理” 科目,是為了把固定資產(chǎn)的賬面價(jià)值(原值 - 累計(jì)折舊 )轉(zhuǎn)入清理科目,方便核算資產(chǎn)處置過(guò)程中的收支和損益 。這里累計(jì)折舊 4,733.88 元已從貸方轉(zhuǎn)出,后續(xù)固定資產(chǎn)清理完成后,“固定資產(chǎn)清理” 科目若有余額,會(huì)結(jié)轉(zhuǎn)到 “資產(chǎn)處置損益”(正常處置 )或 “營(yíng)業(yè)外支出”(報(bào)廢等 )等科目。 重新生成新資產(chǎn)貸方處理 如果后續(xù)又生成一個(gè)新的資產(chǎn),和上述流程類(lèi)似。假設(shè)新資產(chǎn)還是通過(guò)類(lèi)似方式采購(gòu)、入賬 : 采購(gòu)付款 借:其他應(yīng)付款 - 資產(chǎn)往來(lái) (新資產(chǎn)金額 ) 貸:銀行存款 / 現(xiàn)金 (新資產(chǎn)金額 ) 費(fèi)用報(bào)銷(xiāo) 借:在建工程 - 資產(chǎn) (新資產(chǎn)金額 ) 貸:其他應(yīng)付款 - 資產(chǎn)往來(lái) (新資產(chǎn)金額 ) 資產(chǎn)卡片生成 借:固定資產(chǎn) (新資產(chǎn)金額 ) 貸:在建工程 - 資產(chǎn) (新資產(chǎn)金額 ) 若新資產(chǎn)是基于原資產(chǎn)處置后的部分價(jià)值或其他關(guān)聯(lián)情況生成,賬務(wù)處理會(huì)更復(fù)雜,需根據(jù)實(shí)際業(yè)務(wù)確定,比如涉及資產(chǎn)置換等特殊業(yè)務(wù),可能要考慮補(bǔ)價(jià)、資產(chǎn)公允價(jià)值等因素 。 答
匯算清繳產(chǎn)生退稅,會(huì)查賬嘛 問(wèn)
您好, 這 個(gè)說(shuō)不定的,有可能查,也有可能不查 答
老師 增值稅稅負(fù)率是不是,繳納的稅額除以銷(xiāo)項(xiàng)稅額 問(wèn)
?繳納的稅額除以銷(xiāo)售收入 答

老師,我有個(gè)農(nóng)村合作社,16年成立時(shí),投入的人工,柴油等成本費(fèi)用當(dāng)時(shí)想到?jīng)]有收入(收入成本配比)所以就沒(méi)計(jì)入成本中,放在生產(chǎn)成本科目下了,現(xiàn)在一直沒(méi)有收入,準(zhǔn)備注銷(xiāo)這個(gè)合作社了,但帳面上一直還有存貨(其實(shí)就是當(dāng)時(shí)的人工,柴油,機(jī)械租賃等),那這個(gè)要怎么處理呢?是結(jié)轉(zhuǎn)到成本下還是怎么操作呢?有老師建議做個(gè)假銷(xiāo)售,把成本結(jié)轉(zhuǎn)出去,能不能直接結(jié)轉(zhuǎn)成本呢?或者直接結(jié)轉(zhuǎn)到管理費(fèi)用里面呢?
答: 你好同學(xué) 存貨要做一個(gè)銷(xiāo)售出去,你們不納稅的,所以直接銷(xiāo)售就好了
提供勞務(wù)取得的收入,還用結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎,產(chǎn)生的費(fèi)用當(dāng)時(shí)就做了管理費(fèi)用的
答: 原則上是收入和成本同期確定的,金額影響不大就算了,不然要做調(diào)賬處理的,祝您生活愉快
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
管理費(fèi)用到后期怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本
答: 您好!管理費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)里面。

