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送心意

吳少琴老師

職稱會計師

2016-01-12 14:08

不好意思,老師,經理沖賬,余額掛賬。老師,你好,我4月給項目經理轉了5萬元,交 回來的費用報銷只有26000,費用報銷里面涉及了管理費用,管理費用有包含了差旅費,辦公費,電費,招待費,五金雜件等,這些明細科目,都是屬于項目部開支的,我處理的結果是借:生產成本-基本生產成本-輔材-五金雜件1200;生產成本-基本生產成本-項目管理費-差旅費6000;生產成本-基本生產成本-項目管理費-辦公費8000;生產成本-基本生產成本-項目管理費-招待費3000;生產成本-基本生產成本-項目管理費-生活費5000;生產成本-基本生產成本-項目管理費-小車費(主要是加油,維修)2800貸:其他應收款-26000,借:其他應收款-經理50000,貸:銀行存款-某某支行50000),到了5月份,我又給這位項目經理轉了5萬,交回來的費用報銷是51150,那么現在我處理5月份的賬時還是按照4月份的方法嗎?

娟子 追問

2016-01-12 15:12

老師,我還是有些不明白,這個具體該怎么寫?

娟子 追問

2016-01-12 15:32

恩,明白了,老師,這個是不是應該是其他應付款-經理1150

娟子 追問

2016-01-12 16:48

意思是,我4月份多付了24000,這是計入應收賬款-經理的,而5月報銷后我欠1150,這1150與4月的應收相對應

娟子 追問

2016-01-13 15:13

好的,謝謝老師

吳少琴老師 解答

2016-01-12 13:14

你的問題是什么,

吳少琴老師 解答

2016-01-12 14:47

可以啊,多出來的1150用其他應付款-經理沖減就可以了

吳少琴老師 解答

2016-01-12 15:18

借:生產成本 51150 貸:銀行存款50000 其他應收款1150

吳少琴老師 解答

2016-01-12 16:28

你上次是多付了,所以是應收款

吳少琴老師 解答

2016-01-12 17:10

是的

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相關問題討論
你的問題是什么,
2016-01-12 13:14:12
你好,只要是屬于這個部門的人員,都是計入對應的費用,比如市場部計入銷售費用;項目部計入生產成本。
2020-07-09 08:36:04
你好,車間管理人員屬于制造費用,
2020-07-25 19:10:01
你好,你的理解是正確的
2020-03-29 18:02:58
您好,不走管理費用的,謝謝
2022-01-22 21:46:11
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