請教老師,我們在年終所得稅匯算清繳時,查出需補一 問
建議是你賬務處理做這個,然后年初數不要調整。因為你年初要修改的話,整個一年都需要修改 勾稽關系不一致,可以忽略。 答
老師,我們出租廠房給A公司,國網供電公司給我們開發 問
你好,我們做收入開票,開進來做庫存商品 答
老師,您好,我想問一下,我們公司開了一個實體門店,然 問
你好,可以的,你們公司和出租方簽訂的合同,也是由你們付租賃費,發票就可以開給你們。 答
有員工離職,申報個稅時需要把離職日期改為4月末嗎 問
同學你好 那就沒有他了哦 答
老師,我們有一個一直合作的客戶,2023年開始貨款開 問
那些管公司的這些親屬對這個債務償還嗎? 如果不償還的話,需要起訴我需要有發貨單合同運輸單這些還有對方的簽字單最好 答

老師想問下比如說公司實收資本100萬兩個股東,現在公司收到他人的融資款50萬,假如說以前1元一股,現在公司按3元一股,那么這2元差額怎么做分錄呢,還有就是老板可以分2元差額嗎
答: 如果是其他股東新入股的話,把差額放入資本公積-股本溢價里面
我們公司賣給其他公司1200萬,我們公司的股東是另一家公司。之前有一次對方公司直接轉了300萬給股東公司,后面轉了800萬給我們還銀行借款。還剩100萬沒有轉過來。現在要怎么做分錄,實收資本有股東公司的1000萬
答: 1200萬元 屬于你們的應收賬款 轉給股東公司 是與你們公司沒有關系的 不用賬務處理 幫還貸款 借:短期借款/長期借款 800 貸:應收賬款 800
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師好:公司一股東想把公司欠他的錢轉為實收資本,怎么做分錄?
答: 你好,借;其他應付款,貸;實收資本

