
老師 我在做研發費用,去年8月計提了房租,9月做了其他應付款,8月借:管理費用-房租貸:其他應付款9月借:其他應付款貸:銀行存款那我現在要加一筆研發費用的房租是在8月加嗎借:管理費用-研發費貸銀行存款
答: 借研發支出借管理費用負數。
合作研發,研發單位收到其他公司研發費如何賬務處理?收款借:銀行存款 貸 其他應付款?研發發生費用 借 研發費 貸 銀行存款月末如何處理 其他應付款?
答: 你好; 合作研發; 最終 研發成果是你公司的嗎? ??
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
企業發生其他各種應付、暫收款項時候。借:管理費用貸:其他應付款老師,為什么借方是 增加管理費用 ?不是應該借銀行存款,貸記其他應付款嗎
答: 您好,因為這個是計提的,而不是支付的
兩年的律師費用60000,當時記賬為借管理費用,貸銀行存款,現在審計讓沖回一年的費用,是借-30000.貸其他應付款嗎?
老師,在公司籌建期,老板自己私人墊付了職工的社保,其中包含了個人承擔部分和公司承擔部分。現在老板來報銷了,我分錄可以這樣寫嗎: 借:管理費用-開辦費 借:其他應付款-社保(個人部分)貸::銀行存款
公司員工上個月幫忙交了辦公室水電費,發工資時已經公賬上一起發給他了,那么憑證應該怎么做,借管理費用 水電費貸其他應付款借其他應付款貸銀行存款借應付員工薪酬貸銀行存款這樣對嗎
收到某某公司開來的服務費發票,還未付款,摘要:計提某某公司服務費 借:管理費用 貸:其他應付款 實際支付時,摘要:支付某某公司服務費,借:其他應付款 貸:銀行存款 老師看看我寫的摘要對嗎?
老師,我們公司的餐費和辦公費用都是先墊付在報銷,那在報銷時還用先有一筆借:管理費用 貸:其他應付款一某某嗎?直接走一筆借:管理費用 貨:銀行存款可不可


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2020-04-20 18:02
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