
跨年暫估成本年報前取得發票,如何做賬務處理
答: 借:以前年度損益調整 貸:應付賬款等 然后按發票正常入賬
老師 上個月做了暫估商品入庫,然后成本已經結轉了,本月取得發票,遠多月暫估的商品,本月應該怎么做賬務處理呢
答: 借應付賬款貸庫存商品紅沖暫估,然后再做發票的借庫存商品 應交稅費,應交增值稅進項 貸應付賬款。
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
1、2019年有兩筆錢沒有取得發票,但進了成本,2020年怎么進行賬務處理?2、2019年發生的成本,于2020年一次性開的發票,怎么入賬?
答: 你好,匯算清繳前取得發票,不用單獨調整的

