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送心意

軼塵老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-04-17 15:42

個(gè)人股東分紅應(yīng)繳納個(gè)稅等于40*20%

股東個(gè)人分紅40萬(wàn),要交多少錢(qián)個(gè)人所得稅呢?
知識(shí)擴(kuò)展:個(gè)人所得稅(personal income tax)是調(diào)整征稅機(jī)關(guān)與自然人(居民、非居民人)之間在個(gè)人所得稅的征納與管理過(guò)程中所發(fā)生的社會(huì)關(guān)系的法律規(guī)范的總稱。英國(guó)是開(kāi)征個(gè)人所得稅最早的國(guó)家,1799年英國(guó)開(kāi)始試行差別稅率征收個(gè)人所得稅,到了1874年才成為英國(guó)一個(gè)固定的稅種。

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相關(guān)問(wèn)題討論
你好,是需要繳納個(gè)人所得稅。
2021-09-03 15:32:56
你好,分紅的時(shí)候還要交個(gè)稅
2019-07-10 13:37:05
只要是以分紅形式,就避免不了,直接按20%交個(gè)稅。
2019-04-17 12:46:25
你好,沒(méi)有低于12萬(wàn)免的說(shuō)法的,都要交個(gè)稅的
2018-10-18 16:08:58
您好,已經(jīng)到分紅這一步了,基本就沒(méi)有什么太多的辦法了,除非是以成本費(fèi)用發(fā)票的形式拿出來(lái),
2020-07-11 21:39:34
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精選問(wèn)題
  • 你好,老師,可以發(fā)一個(gè)出口的企業(yè)做賬的實(shí)操給我看 問(wèn)

    采購(gòu)環(huán)節(jié) 企業(yè)購(gòu)進(jìn)出口貨物,取得增值稅專用發(fā)票。假設(shè)采購(gòu)一批服裝,價(jià)款 100 萬(wàn)元,增值稅稅率 13%,款項(xiàng)尚未支付。會(huì)計(jì)分錄為: 借:庫(kù)存商品 - 服裝 1000000 應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 130000 貸:應(yīng)付賬款 1130000 出口環(huán)節(jié) 貨物出口,確認(rèn)收入。假設(shè)出口這批服裝,價(jià)值 20 萬(wàn)美元,當(dāng)日匯率為 6.5。會(huì)計(jì)分錄為: 借:應(yīng)收賬款 - 應(yīng)收外匯賬款(客戶名稱) 1300000(200000×6.5) 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 - 自營(yíng)出口銷售收入 1300000 同時(shí),結(jié)轉(zhuǎn)成本: 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 - 自營(yíng)出口銷售成本 1000000 貸:庫(kù)存商品 - 服裝 1000000 計(jì)算征退稅差額,假設(shè)退稅率為 10%,則征退稅差額 = 200000×6.5×(13% - 10%)= 39000 元。會(huì)計(jì)分錄為: 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 - 自營(yíng)出口銷售成本(征退稅差額)39000 貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)39000 收款環(huán)節(jié) 收到客戶的貨款,假設(shè)匯率變?yōu)?6.4,產(chǎn)生匯兌損失。會(huì)計(jì)分錄為: 借:銀行存款 - 待核查賬戶 - 結(jié)匯戶 1280000(200000×6.4) 財(cái)務(wù)費(fèi)用 - 匯兌損益 20000 貸:應(yīng)收賬款 - 應(yīng)收外匯賬款(客戶名稱) 1300000 出口退稅環(huán)節(jié) 計(jì)算應(yīng)收出口退稅額 = 200000×6.5×10% = 130000 元。會(huì)計(jì)分錄為: 借:應(yīng)收出口退稅款(增值稅) 130000 貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅(出口退稅) 130000 收到出口退稅款時(shí): 借:銀行存款 130000 貸:應(yīng)收出口退稅款(增值稅) 130000 其他費(fèi)用環(huán)節(jié) 支付出口運(yùn)輸費(fèi) 5000 元,會(huì)計(jì)分錄為: 借:銷售費(fèi)用 - 運(yùn)雜費(fèi) 5000 貸:銀行存款 5000

  • 老師,請(qǐng)問(wèn)往來(lái)科目是負(fù)數(shù)要調(diào)整嗎? 問(wèn)

    往來(lái)科目是負(fù)數(shù),要重分類

  • 老師,我們2月辦理的營(yíng)業(yè)執(zhí)照,個(gè)稅按0申報(bào)的,會(huì)計(jì)軟 問(wèn)

    不用計(jì)提工資,辦公室資料不用繳印花稅

  • 是這樣的,三月底當(dāng)?shù)囟悇?wù)所通知說(shuō)我們?nèi)ツ甑脑鲋?/a> 問(wèn)

    您好,是補(bǔ)到所屬期25年1月了還是1月份申報(bào)的24年12月的?

  • 老師,你好,我企業(yè)注冊(cè)資金已經(jīng)實(shí)繳,現(xiàn)在想注銷公司, 問(wèn)

    收到實(shí)收資本只需要交印花稅

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