
去年暫估的費用,借:管理費用90000貨:應付賬款_暫估90000今年3月份來發票了怎么做會計分錄
答: 你好,發票也是普票,金額一致嗎?
預提管理費用:會計分錄借:管理費用 貸:其他應付款,支付管理費用時會計分錄:借:其他應付款 貸:銀行存款 這樣寫分錄對嗎?麻煩老師指教!
答: 借:管理費用 貸:其他應付款,支付管理費用時會計分錄:借:其他應付款 貸:銀行存款? 分錄對的
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
上月電費計提,借:管理費用 39061.45 貸:應付賬款 39061.45 本月發票到了,是不是應該做這樣一個分錄,借:應付賬款:39061.45 貸:管理費用 39061.45 借:管理費用 51442.72 貸:應付賬款 51442.72
答: 上述分錄沖銷時,建議用負數沖紅,再按正確的金額做,這個賬看著清晰,分錄是正確的
老師,先收到發票,等后期付款,會計分錄怎么寫?借:管理費用 貸:其他應付款或者走賬 借管理費用 貸:預付賬款,這樣可以不?
19年12月末做了一筆暫估,分錄是借:管理費用 貸:應付賬款。2020年收到發票之后是應該先紅沖內筆暫估之后在把發票正常做到賬里還是不沖回,直接做發票這筆賬,具體的能給寫一下么
房租分錄這樣做對嗎? 付款房租: 借:應付賬款 貸:銀行 收到發票:借:長期待攤 借:進項 貸: 應付 攤銷房租時 借 :管理費用-房租 貸: 長期待攤 老師這樣做對嗎?


Angel 追問
2020-04-17 12:47
郭老師 解答
2020-04-17 12:49
Angel 追問
2020-04-17 12:51
Angel 追問
2020-04-17 12:52
郭老師 解答
2020-04-17 12:56