
在2019年7月支付廠房租金是賬務處理是借:應付賬款 貸:銀行存款 攤銷金額剛好攤銷完,未收到專票,還是做了賬務處理借:待攤費用 貸:應付賬款 在2020年時才收到專票,賬務怎么做調整呢,現在沒使用待攤費用,修改成其他應付款
答: 攤銷的費用多多了是吧。
老師,公司2018年12月向法人借款100萬,賬務處理是借銀行存款,貸其他應付款。現在2019年12月借款到期,重新簽了延期的借款合同,賬務上需要怎么處理呢?
答: 等于借款沒有還,不用再做新的分錄,你好
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
老師你好,9月我單位向總公司預借了服務費20萬(收到:借銀行存款一20萬貨其他應付款-20萬)今年一月我單位跟總公司結帳27萬,總公司扣除了借款20萬,剩余7萬付給我們,同時我們也開具了270,000的發票這帳要怎么做?能詳細的賬務處理告訴我一下嗎?
答: 你好 借款 1. 借銀行存款20萬 貸其他應付款-20萬 2. 借應收賬款 27萬貸主營業務收入 應交稅費-應交增值稅 沖抵 借銀行存款7萬 其他應付款20萬 貸應收賬款 27萬
合作研發,研發單位收到其他公司研發費如何賬務處理?收款借:銀行存款 貸 其他應付款?研發發生費用 借 研發費 貸 銀行存款月末如何處理 其他應付款?
老師好,股東個人借款給公司,賬務處理如下,借:銀行存款 貸:其他應付款-股東 ,然后還款時相反分錄,請問這樣賬務處理算完結了嗎?往來借款還涉及別的什么事項?有沒有稅務風險?
單位賬戶收到社保局打來的員工生育津貼,賬務處理對不對。收到錢時 借:銀行存款 貸:其他應付款-生育津貼 給員工轉賬時:借:其他應付款 貸:銀行存款
公司能否替其他朋友公司從第三方借款?那賬務處理時能否這樣:收到款項時:借:銀行存款,貸:其他應付款-朋友公司;付款:借:其他應付款-朋友公司 貸:銀行存款 這樣可以嗎?還是必須通過我們公司還款?


楊陽 追問
2020-04-17 11:53
郭老師 解答
2020-04-17 11:56
楊陽 追問
2020-04-17 12:01
郭老師 解答
2020-04-17 12:07
楊陽 追問
2020-04-17 12:11
郭老師 解答
2020-04-17 12:14
楊陽 追問
2020-04-17 12:17
郭老師 解答
2020-04-17 12:18
楊陽 追問
2020-04-17 13:59
郭老師 解答
2020-04-17 14:04