
老師,公司2018年12月向法人借款100萬,賬務(wù)處理是借銀行存款,貸其他應(yīng)付款?,F(xiàn)在2019年12月借款到期,重新簽了延期的借款合同,賬務(wù)上需要怎么處理呢?
答: 等于借款沒有還,不用再做新的分錄,你好
籌建期,在沒有基本戶的情況下,股東把錢轉(zhuǎn)給采購(gòu)部負(fù)責(zé)人私卡,然后采購(gòu)部私卡去買材料,支付工資,賬務(wù)處理借:原材料貸:其他應(yīng)付款-采購(gòu)部等注冊(cè)基本戶,在轉(zhuǎn)給采購(gòu)部借:其他應(yīng)付款-采購(gòu)部貸:銀行存款,要做外賬,怕稅務(wù)過不去
答: 你好,這樣做可以的
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師你好,9月我單位向總公司預(yù)借了服務(wù)費(fèi)20萬(收到:借銀行存款一20萬貨其他應(yīng)付款-20萬)今年一月我單位跟總公司結(jié)帳27萬,總公司扣除了借款20萬,剩余7萬付給我們,同時(shí)我們也開具了270,000的發(fā)票這帳要怎么做?能詳細(xì)的賬務(wù)處理告訴我一下嗎?
答: 你好 借款 1. 借銀行存款20萬 貸其他應(yīng)付款-20萬 2. 借應(yīng)收賬款 27萬貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 沖抵 借銀行存款7萬 其他應(yīng)付款20萬 貸應(yīng)收賬款 27萬


65596818 追問
2019-07-02 23:33
莊老師 解答
2019-07-02 23:55