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B.eta
于2020-04-17 10:55 發布 ??3221次瀏覽
樸老師
職稱: 會計師
2020-04-17 11:00
生產企業在每月申報出口退稅前需要先進行納稅申報,然后根據增值稅納稅申報表辦理出口退稅申報。
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一般納稅人進出口免抵退,是先申報增值稅主表還是先申報免抵退申報
答: 同學你好 這個是主表
上月增值稅進項留抵稅額退稅要填到增值稅納稅申報表第15行免、抵、退應退稅額中嗎?平時增值稅納稅申報表第15行填上月出口應退稅額的。
答: 你好,不要!這欄是自動的,退稅處審核完畢后,留抵稅額就會轉到15行
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
增值稅申報表附表五附加稅申報表顯示有增值稅免抵稅額是怎么回事?
答: 你好,你們享受稅收優惠政策嗎
申請增值稅留抵退稅的納稅人如何填寫增值稅申報表?
討論
你好,老師!我想問一下:1.在增值稅申報中,金稅盤的服務費是可以全額抵扣增值稅的對嗎?2.申報時是不是需要填寫“增值稅減免稅申報明細表”,另外還需要在表一“增值稅納稅申報表”主表15欄“免、抵、退應退稅額”中填寫數據?
老師,稅控盤可以抵減增值稅,這個填寫到增值稅減免申報明細表里,還是增值稅申報表里
你好,老師,外貿出口退稅企業增值稅申報的申報表需要填寫增值稅減免稅明細申報表嗎?
出口退稅,電子稅務局申報增值稅時,表21增值稅減免稅申報明細表,還需要填
樸老師 | 官方答疑老師
職稱:會計師
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