
二月有一筆款項(xiàng)走職工薪酬了,三月發(fā)現(xiàn)不該走職工薪酬,應(yīng)該走其他應(yīng)付款2月份已經(jīng)做賬的科目:借:管理費(fèi)用90 貸:應(yīng)付職工薪酬90 借:應(yīng)付職工薪酬90 貸:銀行存款903月調(diào)整科目: 借:應(yīng)付職工薪酬-90 貸:其他應(yīng)付款-90 借:其他應(yīng)付款-90 貸:應(yīng)付職工薪酬-90這樣調(diào)整應(yīng)付職工薪酬科目對(duì)嗎?
答: 同學(xué)您好,您這一進(jìn)一出,不就相當(dāng)于沒有調(diào)整
老師,起初建賬負(fù)債類的期初數(shù)貸方有余額的(比如:長(zhǎng)期借款、應(yīng)付職工薪酬、應(yīng)付賬款),借方應(yīng)該寫在哪個(gè)科目?怎么可以試算平衡?
答: 你好!這個(gè)確定不了,你期初 是需要盤點(diǎn)所有的對(duì)應(yīng)科目,比如現(xiàn)金,銀行存款,原材料等。做一個(gè)平衡的資產(chǎn)負(fù)債表,然后將這個(gè)資產(chǎn)負(fù)債表的金額作為期初數(shù),而不是直接對(duì)應(yīng)某個(gè)科目。
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
您好老師,全年一次性獎(jiǎng)金會(huì)計(jì)分錄:借:費(fèi)用貸:應(yīng)付職工薪酬/工資借:應(yīng)付職工薪酬/工資貸:應(yīng)付職工薪酬/工資/獎(jiǎng)金借:應(yīng)付職工薪酬/工資/獎(jiǎng)金貸:銀行存款這個(gè)分錄對(duì)嗎?還是直接計(jì)入應(yīng)付職工薪酬/工資/獎(jiǎng)金科目,不用走應(yīng)付職工薪酬/工資科目?
答: 你好,直接寫應(yīng)付職工薪酬工資就可以的。

