公司購買大米預付了款項 本月收到發票做賬 借:管理費-福利費 貸:預付賬款, 但是我之前福利費都通過應付職工薪酬做了 就是借:管理費用-福利費 貸:應付職工薪酬-職工福利 借:應付職工薪酬-職工福利 貸:銀行存款 如果直接掛預付賬款就不通或者應付職工薪酬科目了,請問我預付款的時候是不是就應該掛應付職工薪酬科目?
夜未央
于2019-09-11 10:58 發布 ??1589次瀏覽
- 送心意
bamboo老師
職稱: 注冊會計師,中級會計師,稅務師
2019-09-11 10:59
您好
預付款項的時候寫分錄
借:預付賬款
貸:銀行存款
收到發票
借:管理費-福利費
貸:應付職工薪酬——福利費
借:應付職工薪酬——福利費
貸:預付賬款
相關問題討論

您好,同學,您的分錄正確。
2020-01-22 10:50:35

我是公司是船舶加工制作勞務的
2017-09-07 17:35:10

你好,1.借:以前年度損益調整 -500, 貸:應付職工薪酬-500。
2.借:以前年度損益調整1000, 貸:應付職工薪酬1000
2019-02-22 19:43:14

1.計提工資
借:××費用(管理/銷售等)
貸:應付職工薪酬——工資
2.計提社保(企業部分)
借:××費用(管理/銷售等)
貸:應付職工薪酬——社保
3.次月發放工資時
借:應付職工薪酬——工資
貸:其他應付款——社保(個人部分)
應交稅費——應交個人所得稅
庫存現金/銀行存款
4.上交杜保
借:應付職工薪酬——社保(企業部分)
其他應付款——個人部分
貸:庫存現金/銀行存款
5.上交個人所得稅
借:應交稅費——應交個人所得稅
貸:銀行存款
2018-11-25 14:02:55

你好!你如果是支付的工資,就應該按下面的。這樣才體現了工資
2021-04-29 14:32:27
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夜未央 追問
2019-09-11 11:00
bamboo老師 解答
2019-09-11 11:01