
老師,3月份當月銷額203153.41,稅額12189.211月份取得的費用專票價款111503.54,稅1495.46(以前還沒入賬)這要怎么進行賬務處理,分錄怎么做呢
答: 借:銀行存款等 貸:主營業(yè)務收入203153.41 應交稅費12189.21 借:相關成本費用 111503.54 應交稅費 1495.46 貸:銀行存款等
老師,2018年預提2019年的費用,如何賬務處理 分錄怎么做?
答: 您好,預提費用需要發(fā)生時沖減 借:管理費用等 貸:預提費用
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,我單位做了兩套賬,一套機關帳、一套項目帳,2018年以機關的名義借了一筆款項,用于付項目上的費用,18年在項目上做了支出的賬務處理,借:撥出專款-設備款,貸:零余額賬戶,但是沒有做借款的往來,也沒有做收入。我從2019年接手會計工作,發(fā)現(xiàn)了這個問題,那么要怎么調整這個賬目?還有以后遇到跟這一樣的借款業(yè)務要怎么做會計分錄,才能兩邊賬套都有反映?
答: 你這里18年的處理是沒問題的,之前的準則是收付實現(xiàn)制 所以你這里是現(xiàn)在起 借,銀行存款 貸,其他應付款項 借,資金結存 貸,其他債務收入


為心之所向加油 追問
2020-04-15 15:22
小云老師 解答
2020-04-15 15:23