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黃艷
于2020-04-09 11:37 發布 ??708次瀏覽
微微老師
職稱: 初級會計師,稅務師
2020-04-09 11:38
您好,這種情況需要到稅局前臺申報
黃艷 追問
2020-04-09 11:39
請教哈具體流程
微微老師 解答
2020-04-09 11:43
帶上申報資料,和身份證約號去前臺,說明情況,讓前臺小姐姐幫您處理
2020-04-09 11:46
申報資料是正確增值稅申報表嗎?
2020-04-09 11:47
你好,是的,正確的申報表
2020-04-09 11:48
好的,謝謝
2020-04-09 11:50
不客氣,祝您工作順利,身體健康
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3月免征增值稅2000元,現在紅沖發票了我是不是借:應交增值稅2000紅字貨:營業外收入2000紅字
答: 你好,對的,是這樣子處理的。
我們去年12月份開錯了一張發票產生了稅款,然后我們今年做了紅字沖銷,現在報增值稅稅款就是負數報不了,這個怎么辦,我們平時是免征增值稅的
答: 您好,這種情況需要到稅局前臺申報
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師請教個問題。小規模企業季度銷售額不超過9萬元的免征增值稅。那如果一個季度開票18萬元,又開了一張上個季度9萬元的紅字發票。這樣還會享受免增值稅嗎?
答: 可以
老師您好!這個月開了上個月的紅字發票,現在藍字發票還能享受上月的增值稅減免嗎?
討論
小規模納稅人免征增值稅,重復多開了一張普通發票,反正是免稅的,不用開紅字發票也可以吧?
老師,小規模季度30萬普票免增值稅,如果我開60萬普票,但是開錯了明細,又開了40萬紅字發票。季度增值稅免嗎?
紅字增值稅專用發票導致多納增值稅款該怎么辦?
四季度我就一個紅字發票,沒有別的收入,我寫一個紅字發票分錄,再寫一個減免增值稅的分錄,最后再結轉損益
微微老師 | 官方答疑老師
職稱:初級會計師,稅務師
★ 4.99 解題: 36924 個
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黃艷 追問
2020-04-09 11:39
微微老師 解答
2020-04-09 11:43
黃艷 追問
2020-04-09 11:46
微微老師 解答
2020-04-09 11:47
黃艷 追問
2020-04-09 11:48
微微老師 解答
2020-04-09 11:50