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Angel
于2020-07-05 12:12 發布 ??1432次瀏覽
宇飛老師
職稱: 中級會計師,稅務師,注冊會計師
2020-07-05 12:13
你好,對的,是這樣子處理的。
宇飛老師 解答
2020-07-05 12:14
營業外收入不是紅字,就是正常的確認。
2020-07-05 12:15
你這是已經確認了營業外現在沖紅,那沒錯是紅字。
2020-07-05 12:16
就是把之前享受的免稅那個分錄沖紅掉即可。
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3月免征增值稅2000元,現在紅沖發票了我是不是借:應交增值稅2000紅字貨:營業外收入2000紅字
答: 你好,對的,是這樣子處理的。
跨年紅沖的收入,除了紅沖收入,另外一筆增值稅減免,借:應交稅費-應交增值稅 貸:營業外收入,這筆要紅沖嗎
答: 你按紅沖之后判斷是不是享受減免,是,按減除之后的再結轉到營業外收入下面
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
增值稅免征收,計提的附加稅是紅沖還是計入營業外收入?
答: 你好,增值稅免征了,附加稅就不需要計提了
(1)金稅盤及服務費借:管理費用 1050貸:庫存現金 1050(2)減免增值稅轉營業外收入:借:應交稅費-應交增值稅-減免增值稅 1050 貸:營業外收入 1050又把分錄(2)沖銷了借:應交稅費-應交增值稅-減免增值稅 -1050 貸:營業外收入 - 1050現在發現沖銷錯了,不應該沖銷,但是已經跨年了,怎么辦
討論
減免增值稅的分錄:借:應交稅費-應交增值稅 9000貸:營業外收入 9000屬于營業外收入的不征稅收入嗎
小規模未達到增值稅起征點,賬務處理是 借:應收賬款 , 貸:主營業務收入 ,應交稅費-應交增值稅借:應交稅費-應交增值稅 , 貸:營業外收入——增值稅減免 ?
老師問一下小規模增值稅轉營業外收入借應交稅費―應交增值稅貸營業外收入―減免增值稅嗎?還是借應交稅金―未交增值稅貸營業外收入―減免稅款
老師,怎么紅沖跨年的下面兩個分錄 借:應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅)200 貸:應交稅費-未交增值稅200 借:應交稅費-未交增值稅200 貸:營業外收入-免稅收入200
宇飛老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師,注冊會計師
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宇飛老師 解答
2020-07-05 12:14
宇飛老師 解答
2020-07-05 12:15
宇飛老師 解答
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