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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務師

2020-04-08 21:12

您好
借:固定資產-福利部分 60000+6240-12000=54240
借:累計折舊 12000
貸:固定資產 60000
貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉出 7800-7800*12000/60000=6240

壯觀的羊 追問

2020-04-08 22:07

謝謝老師了!

bamboo老師 解答

2020-04-08 22:21

不用謝 希望能幫到您 祝您工作順利 生活愉快

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你好,一般納稅人購入的可以抵扣應交稅費,它是負債類的科目,允許抵扣的就是減少了你的繳納的增值稅。他在借
2023-01-06 09:31:41
借方就是進項稅呀
2022-12-30 10:46:02
你好,計入應交稅費——應交增值稅(待認證進項稅額)明細
2018-03-06 17:15:10
你好,是股東用固定資產投資,含稅金額150萬,取得了專用發票稅率9%的意思嗎??
2022-02-21 20:34:02
你好 你是一般納稅人 進項稅不計入固定資產原值的。 要單獨體現進項稅的
2020-06-30 12:24:37
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