
老師,我們購買了一筆材料,現在已經銷售出去了,發票已開,需要結轉成本,但是這筆材料的發票還未收到,暫估成本分錄是:借:原材料 貸:應付賬款-暫估嗎?
答: 您好!這個是購進材料的成本。 銷售的時候是借其他業務成本 貸原材料。
17年采購了一批材料,價5000,收到材料當月已結轉成本,分錄:借 :原材料 5000,貸:暫估應付賬款 5000,但是發,18年5月12日才收到,收到發票后,這個分錄要怎么做呢?
答: 您好,2018年收到發票時,借;原材料 負數5000,貸:暫估應付賬款 ,負數5000,同時根據發票再做分錄,借 :原材料 5000,貸:現金或者銀行存款等科目 5000。
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
預估本月原材料貨款,借原材料,貸應付賬款,期末是否把原材料結轉成本?
答: 你好,如果領用了就需要結轉到成本的

