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水清清
于2020-04-06 15:45 發布 ??1182次瀏覽
bamboo老師
職稱: 注冊會計師,中級會計師,稅務師
2020-04-06 16:00
您好請問收到貨物的時候分錄怎么寫的?
水清清 追問
2020-04-06 16:38
庫存商品 應交稅費 貸應付賬款
bamboo老師 解答
2020-04-06 16:39
借:庫存商品 借方紅字借:庫存現金 借方藍字
2020-04-06 16:40
這里的進項稅額怎么處理?
應該對應的做進項稅額轉出處理 對方會開具銷售折扣發票么?
2020-04-06 16:43
不會開
2020-04-06 16:44
那正規的對應的進項稅額也應該做轉出借:庫存商品 借方紅字借:庫存現金 借方藍字貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉出 貸方藍字
2020-04-06 16:46
老師,這個能簡化處理,做財務費用 紅字 貸現金藍字
2020-04-06 16:49
這個是返利 不是現金折扣 沖減庫存商品成本比較合適 現金折扣是關于付款方面的優惠 您是提前付款給予的折扣么?
2020-04-06 17:03
其實是返利,不是付款優惠
2020-04-06 17:07
如果是返利的話 就是我前面那樣寫分錄
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王老師,供應商給返回來的現金折扣,相當于返利,怎么做賬合適?
答: 您好 請問收到貨物的時候分錄怎么寫的?
我們的供應商返給我們的折扣000,用來沖我們的貨款,但是他們還沒沖的,那我是等他們幫我沖了再做賬還是在知道的月份就做賬呢
答: 你好!等確定了再入賬。
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,你好,我司有一筆折扣的反保理到期了。想咨詢一下,折扣部分怎么補給供應商合適,折扣率7.1%
答: 作為紅字沖銷收入就可以了
供應商開票有折扣,原來暫估的大,這個賬怎么做
討論
老師 咨詢下供應商活動充值一萬送2萬 這個2萬抵扣折扣部分 打比方上次有次板材是6248打折后是5660 折扣了624元 這個怎么做帳目
收到供應商現金獎勵怎么做賬啊?
老師,我們對公戶代供應商收了客戶一筆貨款1000元,然后從老板私人卡把這筆1000元打給了供應商,我們賺100元的現金傭金,供應商開票給客戶1000元,請問我們要怎么做賬呢?
供應商四月給我供貨10000元商品,在下個月五月我把10000元貨款打給供應商,然后供應商給我500元返利,給我上貨款500元,這不就相當于現金返利么,不是銷售折讓。 這個 返利怎么做賬
bamboo老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務師
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水清清 追問
2020-04-06 16:38
bamboo老師 解答
2020-04-06 16:39
水清清 追問
2020-04-06 16:40
bamboo老師 解答
2020-04-06 16:40
水清清 追問
2020-04-06 16:43
bamboo老師 解答
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水清清 追問
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bamboo老師 解答
2020-04-06 16:49
水清清 追問
2020-04-06 17:03
bamboo老師 解答
2020-04-06 17:07