
老師,管理費用結(jié)轉(zhuǎn)完后,次月做賬時發(fā)現(xiàn)貸方有期初月額0.01元,這個在次月要如何調(diào)帳?
答: 這情況肯定是手工賬,本月只能少結(jié)轉(zhuǎn)管理費用0.01元了
老師,管理費用電腦軟件做賬時,是借方負(fù)數(shù),那結(jié)轉(zhuǎn)時登錄應(yīng)該怎么做?
答: 借本年利潤負(fù)數(shù)貸管理費用負(fù)數(shù)。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
請問下這里管理費用為什么不能再貸方呢?這里請問下如果是管理費用在貸方表示什么呢?到時候結(jié)賬會結(jié)轉(zhuǎn)得?
答: 您好,費用類科目發(fā)生如果是負(fù)數(shù)應(yīng)該在借方負(fù)數(shù)體現(xiàn),雖然貸方負(fù)數(shù)也沒錯,只是有的軟件無法識別費用貸方發(fā)生額,才計入借方負(fù)數(shù)的。


童心依然 追問
2020-04-04 14:00
江老師 解答
2020-04-04 16:00