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Tang
于2020-04-03 11:43 發布 ??1943次瀏覽
微微老師
職稱: 初級會計師,稅務師
2020-04-03 11:44
您好,貸方記其他應付款。
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辦公室租金應付沒付,掛賬時借方記管理費用貸方記應付賬款還是其他應付款
答: 您好,貸方記其他應付款。
老師,請問支付對方企業基金管理費用時掛賬,借記管理費用,貸記應付賬款還是其他應付款呀?
答: 您好,這個是屬于其他應付款
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師:辦公室租金按月支付,本月沒有支付是不是先計提:借管理費用,貸其他應付款,下個月付款時,借其他應付款,貸:銀行存款
答: 是的,你的理解是正確的
老師,付款的時候掛到其他應付,借材料 貸其它應付;等工程款來,借其它應付 貸應收賬款,等工程款來的記在借方是表示還錢嗎?在記往來賬的時候,是借方就記在借方,貸方就記貸方嗎?我們是建筑工程公司
討論
個人拿發票報銷餐費,借方入管理費用,因為年終關賬,貸方記應付賬款,還是其他應付款款?
預付賬款記入其他應付款,借其他應付款貸銀行存款,但是其他應付款在貸方呀是負債,等發票到后借管理費用等貸其他應付款可以嗎?
員工借款企業記賬是借:其他應付款 貸:銀行存款;發生費用時 借:管理費用 貸:其他應付;還借款時 借:銀行存款 貸:其他應付,這樣對嗎?
老師你好,我在填寫資產負債表時其他應收款時需要加上其他應付款的借方發生額,分錄如下,1,借:其他應付款30000,貸:銀行存款30000,2,借原材料 應交增值稅(進項)貸其他應付款30000,3,計提個人社保公積金貸其他應付款社保9208.2,貸其他應付款公積金7152,4,繳納社保公積金時借其他應付款社保9208.2借:其他應付款公積金7152,分攤銷本月車庫租金借,主營業務成本2600,貸其他應付款2600,分攤銷本月辦公室租金時借管理費用1500貸其他應付款1500,學堂老師在講課時將9208.2+7152+2600+1500的和記錄到了其他應付款的借方發生額,但是其他應付款的借方30000、以及貸方發生額2600 1500怎么也記錄其他應付款的借方發生額了?
微微老師 | 官方答疑老師
職稱:初級會計師,稅務師
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