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送心意

江老師

職稱高級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-04-02 15:20

部分沖銷暫估憑證,按發(fā)票的金額正確入賬

涼涼涼 追問

2020-04-02 15:24

就是發(fā)票多少?zèng)_多少?
之前暫估的管理費(fèi)用~服務(wù)費(fèi),沖回之后,今年可以入到成本或者管理費(fèi)用~咨詢費(fèi)嗎?

涼涼涼 追問

2020-04-02 15:24

入到成本的話,管理費(fèi)用利潤(rùn)表上就是負(fù)數(shù)可以嗎

江老師 解答

2020-04-02 15:31

發(fā)票是多少金額就沖多少金額。
沖暫估的數(shù)據(jù)后,再按照發(fā)票入賬,發(fā)票是咨詢費(fèi),就是入咨詢費(fèi)。
成本的話,有收入才轉(zhuǎn)成本。至于管理費(fèi)用可能是負(fù)數(shù)的。你可以暫緩如賬,等管理費(fèi)用大于沖銷金額再入賬。

涼涼涼 追問

2020-04-02 15:35

就是說不管暫估的明細(xì)科目是啥,要根據(jù)發(fā)票內(nèi)容入賬是吧?
最好還是沖銷的是費(fèi)用,就入費(fèi)用,不能入賬成本的嗎老師

江老師 解答

2020-04-02 15:37

肯定是沖銷暫估,與發(fā)票入賬同時(shí)進(jìn)行。就是同月做賬務(wù)處理

涼涼涼 追問

2020-04-02 15:58

老師這個(gè)我知道,
去年暫估分錄:借管理費(fèi)用——服務(wù)費(fèi)
                             貸應(yīng)付賬款~暫估
現(xiàn)在發(fā)票來了
借:管理費(fèi)用——服務(wù)費(fèi)   負(fù)數(shù)
      貸應(yīng)付賬款~暫估     負(fù)數(shù)
按照發(fā)票:借管理費(fèi)用~咨詢費(fèi)
                    貸應(yīng)付賬款
是這樣嗎老師?不能入賬成本歸集吧?不然管理費(fèi)用就是負(fù)數(shù)

江老師 解答

2020-04-02 15:59

是這樣的分錄。不能入成本。這個(gè)本身就是費(fèi)用。

涼涼涼 追問

2020-04-02 16:01

老師,3月發(fā)生的成本費(fèi)用,現(xiàn)在還沒到發(fā)票,3月我可以不暫估直接做進(jìn)成本費(fèi)用嗎?等4月來了發(fā)票再附在3月憑證后面?怎么處理呢老師

江老師 解答

2020-04-02 16:07

3月沒有成本,但發(fā)生的收入,可以暫估成本后結(jié)轉(zhuǎn)收入對(duì)應(yīng)的成本,如果沒有收入,可以等發(fā)票到了再處理

涼涼涼 追問

2020-04-02 16:25

有收入,還是要暫估嗎,不可以直接入賬,4月份的發(fā)票附在憑證后面嗎

江老師 解答

2020-04-02 16:28

有收入,確認(rèn)收入時(shí),如果收入對(duì)應(yīng)的成本足夠結(jié)轉(zhuǎn),成本科目不形成負(fù)數(shù),就不用暫估成本,如果是結(jié)轉(zhuǎn)成本后,是負(fù)數(shù)成本后,就是需要暫估一下成本,讓成本至少是0或正數(shù)

涼涼涼 追問

2020-04-02 16:36

之前暫估的是服務(wù)費(fèi),現(xiàn)在開票時(shí)技術(shù)服務(wù)費(fèi),我想把它入成本,直接人工成本里面,我們是軟件開發(fā),如果入費(fèi)用的話,您看技術(shù)服務(wù)費(fèi)可以放在管理費(fèi)用的哪個(gè)明細(xì)科目下合適,匯算清繳時(shí)服務(wù)費(fèi)不是要填寫在辦公費(fèi)或其他嗎?用哪個(gè)明細(xì)科目?

涼涼涼 追問

2020-04-02 16:37

入成本就存在問題,管理費(fèi)用就是負(fù)數(shù)了,怎么辦?

江老師 解答

2020-04-02 16:51

這個(gè)說明你管理費(fèi)用當(dāng)時(shí)記多了,你只有部分沖銷去年的管理費(fèi)用,按發(fā)票的金額沖銷管理費(fèi)用,后期再有發(fā)票時(shí)再?zèng)_銷部分去年的金額處理。
如去年計(jì)了10000元,本月只收到發(fā)票4000元,如果沖銷10000元時(shí),再按發(fā)票做4000元管理費(fèi)用,最后管理費(fèi)用是-6000元,如果是只沖4000元,再按發(fā)票做4000元,最后管理費(fèi)用是0,下次取得發(fā)票后再?zèng)_剩余的6000元

涼涼涼 追問

2020-04-02 17:00

好的老師,我們是軟件開發(fā)為項(xiàng)目支付的技術(shù)服務(wù)費(fèi),沖銷暫估是管理費(fèi)用~服務(wù)費(fèi),現(xiàn)在入管理費(fèi)用哪個(gè)二級(jí)明細(xì)科目匯算清繳時(shí)不用填寫在其他呢

江老師 解答

2020-04-02 17:22

是的,直接按原來的賬務(wù)處理沖銷,再按發(fā)票的金額入賬處理,就可以了

涼涼涼 追問

2020-04-02 17:53

技術(shù)服務(wù)費(fèi)還是入賬管理費(fèi)用~服務(wù)費(fèi)下嗎?匯算清繳時(shí)服務(wù)費(fèi)填寫在哪一欄?之前有的月份成本費(fèi)用有負(fù)數(shù)的可以嗎?還要不要調(diào)整?

江老師 解答

2020-04-02 17:57

這個(gè)肯定是不能為負(fù)數(shù),只能說是正數(shù)填寫。

涼涼涼 追問

2020-04-02 18:12

之前的報(bào)表數(shù)據(jù)都已經(jīng)申報(bào)了,現(xiàn)在調(diào)整過來,要改申報(bào)表啊老師,咋辦?
申報(bào)的季度報(bào)表沒有負(fù)數(shù),只是記賬軟件4月和9月當(dāng)月利潤(rùn)表有負(fù)數(shù)可以嗎

江老師 解答

2020-04-02 18:55

不用改財(cái)務(wù)報(bào)表,直接根據(jù)財(cái)務(wù)報(bào)表年度報(bào)表,進(jìn)行填寫企業(yè)所得稅的匯算清繳的數(shù)據(jù)。

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部分沖銷暫估憑證,按發(fā)票的金額正確入賬
2020-04-02 15:20:42
你這個(gè)之前5萬也結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎,那這個(gè)對(duì)應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)成本需要沖掉,
2020-07-10 09:31:07
你好,沖銷暫估入賬 借;應(yīng)付賬款-暫估 , 貸;庫(kù)存商品等科目
2020-07-10 10:35:13
您好,請(qǐng)問是19年的發(fā)票已經(jīng)做到19年賬務(wù)中,還是20年賬務(wù)中? 如果是做到19年賬務(wù)中:金額不大,直接做相反分錄沖抵即可;如果是金額較大,通過以前年度損益調(diào)整。 如果是做到20年賬務(wù)中:直接做相反分錄沖抵即可。
2020-03-08 14:22:21
你好,之前結(jié)轉(zhuǎn)的成本數(shù)據(jù)有錯(cuò)誤嗎??
2022-02-19 12:04:40
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