
老師,上個月暫估入賬商品并結轉成本,本月收到發票,紅字沖銷暫估入賬分錄,上月成本可以不用紅沖可以嗎?
答: 您好 暫估金額跟發票金額一致么
當月預付了一筆錢,貨也收到了,當月也銷售了,發票次月拿回來的,那么當月我結轉成本嗎?沒有暫估入賬 只是做了預付的分錄
答: 先暫估入庫 后面正常做銷售和轉成本的分錄。收到發票時再把前面做這幾筆分錄 先紅沖了再按發票金額做前面一樣的分錄
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
上年暫估入賬并已結轉銷售成本,今年8月收到發票,實際成本比上年結轉的成本多,分錄應該如何做完整?
答: 你好 根據發票沖銷暫估 借;應付賬款-暫估 , 貸;庫存商品 根據發票入賬 借;庫存商品 , 應交稅費-應交增值稅(進項稅額), 貸;應付賬款等科目 然后補結轉成本,借;主營業務成本,貸;庫存商品


大嚴?? 追問
2020-07-03 11:04
大嚴?? 追問
2020-07-03 11:06
大嚴?? 追問
2020-07-03 11:07
bamboo老師 解答
2020-07-03 11:14
大嚴?? 追問
2020-07-03 11:16
bamboo老師 解答
2020-07-03 11:17
大嚴?? 追問
2020-07-03 12:22
bamboo老師 解答
2020-07-03 12:23