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送心意

樸老師

職稱會計師

2020-04-02 13:11

內銷產品是要交增值稅,但是可以用出口免稅產品的退稅(免稅產品在購進時已繳上環節的增值稅,即進項)抵繳。
借:應交稅金——應交增值稅(出口抵減內銷產品應納稅額) ,意思是內銷產品是要交的增值稅用出口的退稅抵繳。
貸:應交稅金——應交增值稅(出口退稅),意思是出口免稅產品的退稅(免稅產品在購進時已繳上環節的增值稅,即進項)抵繳內內銷產品是要交增值稅。

沈媛 追問

2020-04-02 13:16

好的 老師 意思是出口退稅抵內銷 這部分增值稅還是可以抵扣的 算期末留抵稅額  申報的時候在免抵稅額這塊嗎

樸老師 解答

2020-04-02 13:17

免抵稅額就是出口免抵退稅額抵減國內銷售應上交的增值稅稅額。

沈媛 追問

2020-04-02 13:20

那如果本期免抵稅額有余額 這部分是貢獻國家了還是可以下期繼續抵減內銷銷項呢 這部分稅額的附加稅不是也要交?

樸老師 解答

2020-04-02 13:23

  對于當期有免抵稅額,下期可以這樣做:

  借;其他應收款-應收出口退稅款(就是實際退稅的)1

  應交稅費-應交增值(出口抵減內銷產品應納稅額)(就是免抵稅額)2

  貸:應交稅費-應交增值稅(出口退稅) (就是應退稅額 免抵退稅額)1

  當期應納稅額(當期期末留抵稅額)大于免抵退稅額

  將上面分錄借方2去掉

  當期應納稅額(當期期末留抵稅額)小于免抵退稅額

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內銷產品是要交增值稅,但是可以用出口免稅產品的退稅(免稅產品在購進時已繳上環節的增值稅,即進項)抵繳。 借:應交稅金——應交增值稅(出口抵減內銷產品應納稅額) ,意思是內銷產品是要交的增值稅用出口的退稅抵繳。 貸:應交稅金——應交增值稅(出口退稅),意思是出口免稅產品的退稅(免稅產品在購進時已繳上環節的增值稅,即進項)抵繳內內銷產品是要交增值稅。
2020-04-02 13:11:53
你好! 1減免稅款處理 借應交稅費-應交增值稅(減免稅款) 貸營業外收入 2免抵退處理 借:應收補貼款 應交稅金———應交增值稅(出口抵減內銷產品應納稅額) 貸:應交稅金———應交增值稅(出口退稅)
2018-02-26 11:52:45
你好,你的問題是什么呢
2019-04-25 16:18:59
結轉銷項稅額、進項稅額 結轉進項時 借:應交稅費——應交增值稅——轉出未交增值稅 貸:應交稅費——應交增值稅——進項稅額 結轉銷項時 借:應交稅費——應交增值稅——銷項稅額 貸:應交稅費——應交增值稅——轉出未交增值稅 結轉進項稅轉出時 借:應交稅費——應交增值稅——進項稅額轉出 貸:應交稅費——應交增值稅——轉出未交增值稅 1) 如果轉出未交增值稅科目余額在借方,代表留抵,不用再做賬; 2) 如果轉出未交增值稅科目余額在貸方,代表應該繳納的,應先做如下結轉分錄: 借:應交稅費——應交增值稅——轉出未交增值稅 貸:應交稅費——未交增值稅 繳納時 借: 應交稅費——未交增值稅 貸:銀行存款
2019-01-23 09:37:56
是的。同學。免稅的進項不能抵扣。
2019-04-25 11:54:55
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