
請問正規公司有預付賬款科目出去錢之后,來貨了還沒來發票,然后來發票了分別如何做分錄可以清楚的和供應商進行往來對賬呢?
答: 你好 1. 借預付賬款-某供應商 貸銀行存款 2. 借庫存商品-暫估入庫 貸預付賬款 -某供應商 3. 收到發票 紅沖暫估分錄:借預付賬款-某供應商 貸庫存商品-暫估入庫 按發票做 借庫存商品 進項稅 貸預付賬款-某供應商
公司預付給供應商的貸款, 應該怎么做分錄呢, 單位不設置預付賬款的,
答: 可以在應付賬款下面反應
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
供應商以前預付了1500元,那次購供應商4350元貨,收到發票了,怎樣做分錄
答: 你好 那你收到4350的貨品有沒有暫估入賬 你之前預付的時候應該是走的預付賬款還是應付賬款
2017.9.18對公轉賬給供應商貨款16350.00,供應商2017.9.19開出發票,這16350.00是不是得做預付賬款啊,這樣做分錄正確嘛?還應預付沖應付賬款16350嘛?
老師好,總公司付分公司的裝修材料,借預付賬款——供應商,貸銀行存款,供應商把發票開給分公司,分公司做分錄,借某某費用,貸應付賬款——供應商,這個賬都平不了呢,做三方協議分錄應該怎么寫呢
上月暫估應付供應商貨款借庫存商品 貸預付賬款(供應商) 這月支付了貨款發票沒到 借預付賬款 貸銀行存款 還要做什么分錄嗎?

