
小規(guī)模企業(yè),是差額征稅的,第四季度差額是10萬(wàn),之前交了附加稅,今天專(zhuān)管員電話(huà)打過(guò)來(lái)要去退稅!說(shuō)附加稅的計(jì)稅依據(jù)根據(jù)這個(gè)10萬(wàn)來(lái),不需要繳納附加稅的!是這樣的嗎?
答: 季度30萬(wàn)以?xún)?nèi)免地方教育和教育附加稅
小規(guī)模納稅人開(kāi)票20萬(wàn)是免征增值稅附加稅的 那么附加稅申報(bào)頁(yè)面計(jì)稅依據(jù)是填0嗎?
答: 是的,附加稅申報(bào)頁(yè)面計(jì)稅依據(jù)是填0
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
外貿(mào)企業(yè)出口退稅的征退稅差的金額,是不是繳納附加稅的依據(jù)
答: 你好,是的,也就是不能退稅得部分
您好 小規(guī)模納稅人代開(kāi)專(zhuān)票后 附加稅申報(bào)時(shí) 計(jì)稅依據(jù)寫(xiě)實(shí)際已預(yù)繳的增值稅額嗎?
你好,我想咨詢(xún)下,小規(guī)模納稅人上的附加稅的計(jì)稅依據(jù)是銷(xiāo)售額還是指繳了多少稅的稅額?
老師:小規(guī)模納稅人稅務(wù)局代開(kāi)17萬(wàn)發(fā)票,按1%繳納的增值稅,季度繳納附加稅稅的計(jì)稅依據(jù)數(shù)據(jù)是什么?


昏睡的小蝦米 追問(wèn)
2020-04-01 12:15
郭老師 解答
2020-04-01 12:26