
5月以前的貨款,我們按17%暫估原材料入庫(kù),現(xiàn)在供應(yīng)商開(kāi)具了16%的發(fā)票,總金額相同!但與我們?cè)緯汗廊胂到y(tǒng)的金額不同,對(duì)方同意按發(fā)票金額扣除一個(gè)點(diǎn)稅額付款,這種情況有什么方法調(diào)整嗎?
答: 你好!你紅字沖減之前的分錄,然后按現(xiàn)在的發(fā)票的金額入賬。
老師,我們7月份,原材料入庫(kù)了3540kg的次率酸鈉,8月供應(yīng)商發(fā)票來(lái)了,但只開(kāi)了820kg,還有2720未結(jié)算。8月次氯酸鈉全部領(lǐng)完,庫(kù)存是0。但存貨模塊次氯酸鈉的入庫(kù)匯總,比實(shí)際少2720,所以導(dǎo)致入庫(kù)比出庫(kù)少,結(jié)存是-2720。老師,怎么處理才能把這-2720給調(diào)平。
答: 你好 正確做法是,7月份暫估3540kg入庫(kù),8月份紅沖,再暫估2720Kg 正常領(lǐng)用,存貨模塊平
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
材料入賬的時(shí)候是發(fā)票來(lái)了的是直接入原材料-材料,發(fā)票沒(méi)來(lái)的入原材料-暫入庫(kù)材料,發(fā)票來(lái)了之后暫入庫(kù)材料沖紅,再入原材料-材料。然后出庫(kù)統(tǒng)一從原材料出庫(kù),但是現(xiàn)在出庫(kù)數(shù)量大于原材料-材料的金額了,這個(gè)科目出現(xiàn)了負(fù)數(shù),但是實(shí)際原材料加上暫入庫(kù)材料的金額是實(shí)際材料金額,現(xiàn)在原材料-材料科目暫時(shí)的出現(xiàn)負(fù)數(shù)沒(méi)有關(guān)系吧?
答: 你好,原材料是不能有負(fù)數(shù)余額的


Luck Fairy 追問(wèn)
2018-07-21 15:51
宋生老師 解答
2018-07-21 15:51