
老師,我們公司之前計提了職工薪酬但是現在不發放這部分金額了,這部分應該怎么辦呢?我們應該怎么做分錄呢?
答: 你好,如果不發放了,是做原來計提時的負數分錄 借:管理費用等 負數 貸:應付職工薪酬 負數
內賬 每個月要計提哪些東西呀 具體怎么做分錄呀 職工薪酬要嗎 是每個月留在下個月付的計提到這月嗎 怎么做分錄 有些什么
答: 你好,有計提工資,折舊,稅金等 借;管理費用等科目 貸;應付職工薪酬
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
3月份我計提工資分錄做錯了,4月份才發現!錯誤的分錄如下:計提分錄 借:管理費用—職工薪酬 20000 貸:應付職工薪酬—應付職工工資 20000 發放分錄 借:應付職工薪酬—應付職工工資 2000 其他應付款法人 (軟件做賬,計提和發放做在一個憑證里了)正確的應該是 計提分錄 借:管理費用—職工薪酬 2000 貸:應付職工薪酬—應付職工工資 2000 發放分錄 借:應付職工薪酬—應付職工工資 2000 我把計提時工資2000元寫成20000元,請問老師本月我是應該全部做紅字分錄沖銷上月憑證嗎?再做一份正確的分錄?
答: 借:管理費用—職工薪酬 紅字18000 貸:應付職工薪酬—應付職工工資 紅字18000


錚錚 追問
2020-03-31 15:06
立紅老師 解答
2020-03-31 15:07